您好,借:应付账款 贷:其他应付款-老板
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
老师,发现之前好几爱已经结账的应付账款,其实老板用微信付款了,可以借:应付账款,贷:库存现金吗?有几笔都是几千的,但是有一笔11万,账上挂着应付账款贷方11万,可是老板说以前他微信付款了,
老师,应收账款有一笔挂着好几年了,但是问了老板说之前已经收了现金,那现在怎么调整,直接:借:库存现金,贷:应收账款吗?
老师,刚接手的企业对往来账时,老板说好多已经用现金支付了,几十万,我现在调账调过来,这样的话就挂其他应付款——法人,欠老板几十万了,这样可以吗
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
经营范围是蔬菜的,开普票免税,对方公司是不是可以抵扣9%的进项税额
老师你好!企业是农业卖自产鸡蛋,对方要按礼盒开增值税免吗
请问外贸企业平时出口货物是免税和退税的,收到客人的模具费需要怎么处理,此模具是不出境,在国内生产出口货物用的。
老师,您好,请问自己种的杨梅是开水果还是林业产品呢
一般纳税人,四月份收到收到商品的专票,但四月份没有对应的收入就没做成本,该发票就没有处理,这样可以吗?然后去年收到的进项成本票,对方六月份作废了,这个我要怎么做分录
医药健康品是做业务费吗
老师,车辆年审检测费记入什么科目?
老师,出差期间,请客户吃饭,属于差旅费还是业务招待费,还是都行
老师,论证费合同需要交印花税吗
核算成本,比如我司不留库存,这个工单采购多少就发多少给生产,可以直接用采购单价算成本吗,是不是不符合会计法
这笔11万的也可以这样做吗?金额那么大
您好,根据您的业务实质写的分录,放在现金也一样金额很大。
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。