您好,借:应付账款 贷:其他应付款-老板

老师,发现之前好几爱已经结账的应付账款,其实老板用微信付款了,可以借:应付账款,贷:库存现金吗?有几笔都是几千的,但是有一笔11万,账上挂着应付账款贷方11万,可是老板说以前他微信付款了,
老师,应收账款有一笔挂着好几年了,但是问了老板说之前已经收了现金,那现在怎么调整,直接:借:库存现金,贷:应收账款吗?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,刚接手的企业对往来账时,老板说好多已经用现金支付了,几十万,我现在调账调过来,这样的话就挂其他应付款——法人,欠老板几十万了,这样可以吗
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师公司出售旧车,正规做账的话就收到车款借银行存款贷,固定资产清理,但是在增值税申报的时候,填到未开票收入数字了,现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致,怎么处理
老师,你好。5月29日税局变更后,开具租赁发票,税收编码要选哪个呢
老师您好,我公司是承包方乙方,将钢筋劳务分包给了另一个公司,对方应该咋开票啊,税目和具体明细是什么?
老师,我们是一家空调安装维修单位,一般纳税人,跟售后有合作的单位,像美的,格力这些维修,然后我们先去维修,代收钱,收回的钱交给他们,后面他们在让我们单位开发票,给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄,只能是我们私人账户微信收钱,再微信支付出去是吗
老师一般纳税人收到采购商品的普通发票,库存商品入账的时候是价税合计金额吗?分录怎么做呢?
这笔11万的也可以这样做吗?金额那么大
您好,根据您的业务实质写的分录,放在现金也一样金额很大。
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。