你好,差额可以放到营业外收入的。

购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
1.购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。2.购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。3.购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
老师,您好,进口的货物,因为市场变化大,我们进口的时候按原本合同价支付的关税和增值税,现在和国外商量调价了,货款已经支付了一部分了,余下的协商不付了,这种情况下,我应该怎么做相关账务上的处理,
A化妆品有限公司为增值税一般纳税人从国外进口一批高档化妆品(关税税率为20%),成交价1380000元、货物运抵境内输入地点起卸前的运费保险费及相关运费20000元,上述费用及税款已经支付,货价暂欠。进口高档化妆品后,A公司与B公司签订了一份买卖合同约定由A公司向B公司销售一批高档化妆品价款2494000元,增值税额324220元。同时,A公司与B公司另外签订了一份运输合同提供送货上门服务,取得运费收入价款100000元,增值税额9000元。上述销售价款和税款均已收讫。以委托收款方式销售上述进口高档化妆品的50%,已办妥托收手续;。要求(1)根据上述资料,计算进口高档化妆品应缴纳的进口环节的关税、消费税和增值税,并做相应会计处理。(10分)(2)根据上述资料,计算国内销售化妆品应纳增值税额,并做相应会计处理(3)分析要求:A公司与B公司的销售应按混合销售处理还是按兼营处理?双方签订的合同份数是否为划分的依据?混合销售的界定标准是什么?
老师您好,申报工资时,员工修改了名字,但是税局那里没有同步更新,会计申报不了其工资,然后那个人下午去税局修改了信息,但是会计上午按之前旧名字申报成功了工资,可以这样嘛
如何将销售系统里的数直接开票
老师好!想要给5%的股份给公司员工,怎么操作才能不交个税。公司账面目前处于亏损状态,需要准备哪些资料
我们收到代扣的个税发票个人开给公司的劳务发票,我们公司收到 不知道怎么处理
老师你好,未分配利润一直有余额,这样正常吗?
公司支付案件剩余款项怎么做账
老师,现在有两家公司,个体工商户和小规模,都只有老板一个人,没有员工,需要每个月申报个税么
甲公司1月取的乙公司开的进项发票363万,但是甲公司尚未付款,那么甲公司申报1月增值税时可以勾选此发票吗?
六税2费政策现在还有效吗,文件号多少,不管是一般人还是小规模销售额不足10万的是不是都免教育附加和地方教育附加
电子税务局本期应申报没有水利建设,但是账面上还计提了几块钱的水利建设,这个要怎么处理?
前面付款的已经做了账务处理了,后面的关单直接不付款了,直接做营业外收入金额太大了不好做吧
而且这个成本要调整的,
那你当时成本费用不是也多做了,你做原材料的话,以后结转成本结转的多不是吗。
不是原材料,是库存商品
客户给折扣了,但是进口的关税增值税老早就交给海关了,不晓得调价后能不能全额抵扣税金,部分商品已经按原价入库销售掉了,
库存商品你结转到主营业务成本不也是多抵扣所得税吗?两种做法,借应付账款贷营业外收入,借应付账款贷库存商品,两种选择其中的一个做就可以的。