你好,差额可以放到营业外收入的。
购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
1.购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。2.购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单。3.购进一批小家电,取得增值税专用发票注明价款10万元。要求按下列顺序回答问题,每问均为共计金额(1)本月商场可以抵扣的增值税进项税:(2)本月商场发生的增值税销项税(3)本月商场应缴纳的增值税:
老师,您好,进口的货物,因为市场变化大,我们进口的时候按原本合同价支付的关税和增值税,现在和国外商量调价了,货款已经支付了一部分了,余下的协商不付了,这种情况下,我应该怎么做相关账务上的处理,
A化妆品有限公司为增值税一般纳税人从国外进口一批高档化妆品(关税税率为20%),成交价1380000元、货物运抵境内输入地点起卸前的运费保险费及相关运费20000元,上述费用及税款已经支付,货价暂欠。进口高档化妆品后,A公司与B公司签订了一份买卖合同约定由A公司向B公司销售一批高档化妆品价款2494000元,增值税额324220元。同时,A公司与B公司另外签订了一份运输合同提供送货上门服务,取得运费收入价款100000元,增值税额9000元。上述销售价款和税款均已收讫。以委托收款方式销售上述进口高档化妆品的50%,已办妥托收手续;。要求(1)根据上述资料,计算进口高档化妆品应缴纳的进口环节的关税、消费税和增值税,并做相应会计处理。(10分)(2)根据上述资料,计算国内销售化妆品应纳增值税额,并做相应会计处理(3)分析要求:A公司与B公司的销售应按混合销售处理还是按兼营处理?双方签订的合同份数是否为划分的依据?混合销售的界定标准是什么?
我想请教个工作中的实务问题:A公司是B公司的控股股东,A公司成员可以在B公司报销吗?(当然,报销的费用都是用于B公司生产经营的)
老师,跟相关部门送礼计入那个会计科目?
老师,购买的工衣开的专票,可以抵扣吗
老师,修建厂房期间,运费直接进入在建工程吗?
老师我是新公司注册完成了,7月份税也报完了,今天给员工社保录入信息是不是也可以
老师,我们是科技公司,今年新成立的,每月都有开技术类的专票,这个印花税是怎么计算的呢?没搞明白
老师,供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
你好老师我问一下我们属于建筑公司,如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款,这中情况税应该报个税
老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗
甲企业是一般纳税人也是个二房东,每月支付大房东水电费,将空置厂房对外出租收取水电费,租金收入适用5%简易计税,收取租赁户的水电物业费怎么交税,税率多少
前面付款的已经做了账务处理了,后面的关单直接不付款了,直接做营业外收入金额太大了不好做吧
而且这个成本要调整的,
那你当时成本费用不是也多做了,你做原材料的话,以后结转成本结转的多不是吗。
不是原材料,是库存商品
客户给折扣了,但是进口的关税增值税老早就交给海关了,不晓得调价后能不能全额抵扣税金,部分商品已经按原价入库销售掉了,
库存商品你结转到主营业务成本不也是多抵扣所得税吗?两种做法,借应付账款贷营业外收入,借应付账款贷库存商品,两种选择其中的一个做就可以的。