你好; 你们 期末数据是不是没有盘点对 ;正常是录入期末数据后 就可以试算平衡的; 除非你的金额不对
甲公司 2021年2月份发生的经济业务如下: (1)甲公司购入原材料一批,价款1000元,用银行存款支付,假定不考虑增值税因素? (3)公司投资者投入资本金 50000 元,款项存入银行。 20000 元尚未支付,假定不考虑增值税因索。 (6))已知甲公司 2 月份相关科目的期初余额如下:会计账户 期初余额(单位:元) 借 贷 银行存款 160000 原材料 200000 应付票据 120000 应付账歉 10000 长期借款 130000 实收资本 100000 结算6 个会计账户的本期发生额和期末余额!【分录 40 分、发生额 30 分、期术余额 30,合计 100 分】 例如:“银行存款”账户的T字账如下 ”借 银行存款 *货万 期初余额 3000 :2000 4000 增加发生额4000 减少发生额” 2000 期末余额 so00 期末余额-期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
2005年末未经审计的资产负债表反映的应收账款项目为借方210万元,其他应收款项目为借方余额16万元,应付账款项目贷方余额80万元,预收账款项目为贷方余额36万元,其中,应款项目和预收账款项目的明细项目列示如下(单位:万 应付账款--a公司金额60万元 应付账款--b公司金额—18万 预收账款一f公司2 1万元 预收账款一g公司10万元 针对审计发现的上述情况,如果不考虑审计重要性水平、注册会计项分别应提出何种审计处理建议,若需提出调整建议,请列出审计调整分录。
我村有关账户出余额如下,库存物资30万元,其中种子20万元,农药10万元,银行存款70万元,本月公司发生业务如下,一用存款偿还前欠供销社款项20万元,偿还种子公司15万元。二,从供销社购种子8万元,农药5万元,款暂欠。3,从孔子公司购种子26万元,用存款支付20万元,余额暂欠。1社账并登记期初余额。2写出本月发生业务的会计分录。3登记本期发生额4结账并编制试算平衡表。
我村有关账户出余额如下,库存物资30万元,其中种子20万元,农药10万元,银行存款70万元,本月公司发生业务如下,一用存款偿还前欠供销社款项20万元,偿还种子公司15万元。二,从供销社购种子8万元,农药5万元,款暂欠。3,从孔子公司购种子26万元,用存款支付20万元,余额暂欠。1社账并登记期初余额。2写出本月发生业务的会计分录。3登记本期发生额4结账并编制试算平衡表。
中途建账如何调平期初余额,例如应付账款余额24万未付,库存余额18万,这个分录该如何写?二者是否有关联?
租房时间是从2024.12.16开始,为期一年,但是发票今天才收到,之前没有计提过房租,那现在计提房租时,去年的那半个月怎么办,去年的企业所得税需要调整吗?
已经认证的进项税额因为发票异常不允许抵扣,进项税额转出分录怎么写
研发辅助明细账里,本项目已经完成了支出类型写资本化还是费用化?
老师,A公司应收账款100,收到保理公司打来90,怎么记账?
老师好:请问我公司2017年1月成立的,是认缴制,老师现在好像是公司法改了,让5年内缴齐。我公司这种情况在那年开始算,有相关文件吗?
研发费用一般放在哪个科目
老师,公司账户给个人转账了10万。不属于工资,这种情况税务系统会自动识别风险吗?还是说要税务要来查账才能查到?
请问银行可以转开户行吗?
企业所得税按季度申报吗
公司增资,另外增加股东,需要交税吗,需要多久
因为前期没有启用财务账,所以等后期想启用的时候就是这样的
你好; 那你 也得盘点数据的; 你之前没有账; 你做了手工账吗
没有账, 就是因为没有账现在才要建账,盘点是准备建账时盘的库存为18万
你好; 那你就得盘点数据; 你数据不对哈; 你着急建账吗; 不着急 找原因处理
着急,老板天天催 现在问题是实际盘点就是这么多数(18万) 应付账款也是这么对数(24万)
那你就先 试算平衡了。 把差异 归到利润分 配去; 到时后期查到原因调整
现在就是我不知道这两个数据对应的该放哪?因为库存肯定是有进回来 卖了的,应付是这个月一共未付的 数据都是对的 但是我就是不知道应该把对应的数据放哪
意思借库存商品18贷利润分配18 然后借利润分配24 贷应付账款24? 这样做?
你好1; 哪个数据不知道怎么放; 你现在 库存商品 18 你就录入具体明细去放 ;你库存商品明细知道吗
库存明细知道 但是贷方呢?贷方入哪里? 应付账款明细我也知道 但是借方呢?借方入哪?
你好; 库存商品 是 借方哈 ;贷方 你看看你支付了吗? 没有支付 对方挂应付账款
因为我们是超市 所以有的蔬菜是张三家进的 有的李四家进的 现在剩余的这18万只是库存 跟应付没有关系吧?
你好; 你没有付款给对方; 就是有应付账款; 比如是 账期客户的 你买货物都现款现结了吗
没有呀 都是账期呀 到了日子才会给付吖
现在问题就是到了十月底库存商品金额为18万 应付账款金额为24万 这两笔账我要怎么调正确
你好; 那你挂应付账款去 ; 你没有支付挂应付账款
我知道借库存商品18 那贷呢? 贷方没有办法写应付账款 因为商品根本没办法区分 这18万是三个店的合计数 没有办法按商品细分到供应商 几千个单品呢!没有办法分
借库存商品贷应付账款 ; 这样来挂 ; 为什么没法写应付账款; 你们自己要设置二级科目的
那就说刚刚内个 库存商品有18万 直接借库存18 贷应付账款-未知商户18吗?
因为库存18万没有办法核对到供应商 所以不知道该挂应付多少
就比如说 得到的数据有:现金22万(卖废品收入),银行存款19万(借款),房租1.5万(已付未摊),应收20万(销售收入),库存商品18万(盘点后库存),应付24万(未付供应商货款)请问 这个账的期初余额表是什么样的?最好带图,谢谢
你好; 你 不确定二级科目的话 ; 可以先这个来走; 比如应付账款- 其他 ; 别去写未知 ; 你这样外账 税务局看到就有疑问了。