你好对的 是这么做的

老师,您看下我这个截图,合作社的成员有129个人,然后合作社取得的收入给这129个人转钱,这相当于分红吧?
老师,您看下我这个截图,合作社的成员有129个人,然后合作社取得的收入给这129个人转钱,这相当于分红吧?
老师,合作社成员有129个人,他们个人去种植稻谷,然后合作社收集这些稻谷去卖给粮库,发票开出了两百多万。现在这个合作社没有发票成本,这个卖给粮库的款打入合作社,这个款要付给那129个成员,现在这个没有成本票要怎么补救
老师 你看我发的回执单 这个人社保挂靠在我们公司 他转给我们公户转了3个月的社保费 后来我看有这样挂靠的情况 就跟他说公司不能挂社保 然后退了2个月的费用给他了 因为已经给他交了一个月的了 得扣下来 您看看我截图的,老师我想问下哈 这样的情况我看到这个回执单我怎么记账呀 老师指导一下吧!
你好,老师,我这里有个公司是这样的。 就是说公户没钱,老板从个人账户去转钱给公司公户。然后公司公户在去付社保费用。这样的话怎么做账比较合适。 这样的话不就相当于老板借给公司去交社保么
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
那为啥做账的人要求这129个人提供发票?分红也需要发票吗
你好,分红不需要发票的。
要求提供的是什么业务的发票?
那129个种植,合作社是统一收了卖
好,那你这个就不是分红,你就是外购销售
那这种以后怎么做账才是属于分红
你好,你们单位有利润的情况下可以分红。
那刚那种不就是有利润吗,问题以后这129个成员合作社怎么做账才属于利润
刚才的不是利润,刚才的是你们外购再销售,我购买你的产品,你给我开发票,我付款给你付的是货款。
把它销售出去,形成了利润之后再分红给你。
那你是差价才是利润咯,问题是现在合作社认为的是利润,就是把收到的款全部都对应打给了这129个人,没有钱了,他们说这是分红,而政府指定做账的第三方要求他们开票,这种怎么搞
你们之前有合同吗?你看一下这个合同的金额,合同里面是怎么约定的?
没合同,他们是把这129当做股东的
你好,那就得按照这个来。
不明白,按哪个来,现在第三方要求他们开票
安第三方的规定来。
那以后这种想当合作社收入的话是不是把那129的人种植成本做想我然后买来算收益分红呀还是这个怎么做
借库存商品贷应付账款 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品 然后扣除他们的分红 借利润分配应付利润,贷应付利润, 借应付利润贷银行存款, 应交税费、个税, 借利润分配未分配利润, 贷利润分配应付利润,然后剩余的那一部分借应付账款贷银行存款,这个是支付的货款。
分配的股息红利是什么意思
你好,就是分红的意思。