你好,也就是外购,然后再销售出去的是吗?个人可以给你开发票,或者是你问下你税务局那边允许你们自己开收购发票吧。

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,合作社成员有129个人,他们个人去种植稻谷,然后合作社收集这些稻谷去卖给粮库,发票开出了两百多万。现在这个合作社没有发票成本,这个卖给粮库的款打入合作社,这个款要付给那129个成员,现在这个没有成本票要怎么补救
老师有个合作社跟政府做的储备粮项目,通过财政部把产业资金付给合作社,合作社再付到农民个人,这步分录怎么做,然后合作社把农户的稻谷收回来卖给储备库,收回稻谷政府把款结给合作社,合作社再付给农民,然后合作社给政府开票,然后政府还会按每斤多少钱给农户补贴这个款又怎么给农户这步分录又咋弄呀
老师,我们公司合作研发的项目,我们占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我们,取得批件后把这个批件卖了,这个批件卖了500万,我们开了技术转让费的发票500万,然后现在要给合作方分这个项目的分红,我们确认收入确认我们占比的20%,剩余的走其他应付款,还是说我们确认500万的收入,分给对方的400万,计入主营业务成本,这样的话,对方要不要给我们开发票?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
社保缴费基数调整补缴,2025年税务推送补缴2024年的,汇算清缴时这部分是并入25年的数据申报还是怎么操作
我公司是物流公司,卖了一辆车,收款后,有关车辆的会计分录如何做?
请问本月应发职工薪酬应该如何取数?
老师,请问卖水泥砂石料的建筑工程类的企业,年底S局让补交增值税,交税之类怎样做账务处理呢?谢谢!
老师,我们申报的个税有个人提出异议,如果我们去更正,更正完还需要让他去撤销吗?
2024年我们公司是科技型小企业,申报24年汇算清缴时填了研发加计扣除,被税局查到了,不让研发加计扣除,说是假研发,实际也是假研发,所以补了税,25年我们公司通过了高新技术企业认证,25年汇算清缴不知道要不要填研发加计扣除?我24年填了税局又不让填,所以搞的不知道要不要填了。填了加计扣除表,又怕经不起查,不填税务系统会预警
请问老师,夏季公司订购瓶装水,发放给上门的客户,可以要求销售方开具专票不?进项税怎么处理
老师请问,房开公司收到商铺租金及押金,但未开具发票,怎么做会计分录
老师好:去年因估价入账,票今年才来,成本多走了5000多元,今年怎么入账。
老师您好,请问公司临时用人1-5个月之后可能没活干,这些人又不能干活,等到公司有活的时候又把他们叫回来,请问这样怎么做?是做工资吗?
税务局是经营范围没有收购不能领收购发票
你好,那你们只能个人去税务局给你代开个人自产自销的,他不需要交税。
但是一百多个人呀,太多了他们也不配合不愿意去开
那就没办法了,你就没法抵扣,你有他的身份证的话,你可以你去税务局代开。
去代开一百多个人税务局的也不肯给开呀。上次我去开了10个人他们都不愿意开到一半不给开了,说一天一个窗口只能代开一两个人,我一个人就代开这么多不给开
,没有自助机器吗 合规的没有其他的方法了
自助的不是得他们本人才能打印吗,他们不配合呀,身份证那些可以给。叫他们去办这些不配合
你好,还有一个办法就是一个人他销售给你10万,你给他开100万。这个是不正规的,其他的正规的做法没有了。
什么给他开100万,这个一百万也是那129个人开的100万呀
我举了一个例子,就是两个人合到一块开,虚开的意思。
不是还可以申请收购发票来开
代开这个申请需要带什么
你好,收购不是你们开不了吗
带着身份证就可以的。
也可以在电子税务局里面申请。
带农户身份证就可以?不用其他了吗
是的 不需要 你可以问下你税务局