你好 记在销售费用 没有成本结转的

老师,我们有脚垫库存,然后卖车的时候随车送了脚垫,但是脚垫没有收入,而且车辆销售已经单独做了个凭证结转成本完。现在脚垫要怎么单独做账务处理??
老师我们是4s店铺一级经销商卖车的,然后纳税评估说我边角料收入,我们只卖车,不卖其他,单独买了脚垫这类都是直接赠客户这个不存在是下脚料销售收入吧实际没收钱都是送的营业执照范围有生产之类字也有关系?
老师请教下,我这边是酒店的,员工帮忙客人搬行李,结果客人的行李箱坏了,经协商一共赔偿了客人80元钱,其中50是公司出,30是从员工的工资里扣,这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人,然后他走报销,我做账的时候是:借:主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元,贷:银行存款80,这个其他应收款本来应该是在发放工资实,放在贷方,但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资,现在怎么平账,银行实发员工的工资就是应发工资的金额,因为她才刚来没有其他的扣款,这是11月工资,个税我已经都报过了
老师您好,我们公司之前是总公司下面的某个部门,现在我们部门自己独立出来新成立一个公司。 现在我们公司有许多遗留问题,之前留下的库存(有一部分是总公司另外一个部门,并且没有入库单),并且现在已经销售出去开了发票,但是我们公司又没有相关商品的进货记录和库存,这个账务上应该怎么处理,跟总公司说做投资、无偿划转,总公司说不管,这个账务要怎么处理。
提问:收入100万,支付运费90万,均已取得发票,按理利润就是10万,但是因为做了一笔暂估80万,现在利润是0万,但是没有对应发票,冲销后利润就是80.因为账务是代账处理的,银行流水和发票与记账凭证可对应清楚,感觉是缺发票,没有员工,不存在无需发票可列支成本的情形,该如何查账呢?公司账务上有预付,用这个科目结转收入,因为是客户垫钱。24年这个科目预付余额是借方正数,25年收到发票做完是借方负数,但2月收到一张票做完是借方整数,这里存在晚开票情形吗?但是客户垫钱是要在我们结汇是拿着发票的。是不是这个科目参杂着收入和成本,有什么影响?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
意思是做借销售费用贷库存商品 就可以了吗
贷方还有应交税费。因为视同销售。
是视同销售赠送都不用另外结转成本了吗?
你好。您好,因为没有取得收入啊!。直接是库存商品转出的。
好的好的 谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!