你好,这种的话不太可以的,你可以确定无票收入就行,然后有需要开发票的,咱对号入座直接开发票,没有需要开发票的,确定无票收入正常做凭证就可以,嗯,但是不要发票和那个对不起来,这样就不允许了。
老师,我们公司是销售空调的,老板微信和支付宝收款,都是零售客户,都不要发票的,还有一个账户,是老板的私人账户,但是收款码是公司的名字,这张卡收的款也是零售客户,大部分都没有要发票,这种情况,如何合理避税才合适呢?
我们是销售啤酒的公司,别人都是扫码支付到公司账户,零碎的款,但是我们最后想开几张大额发票,那这样开票和收款不是同一个行吗
我们公司是销售啤酒的啤酒公司,我们把啤酒放到小汇优选这个平台去卖,客户通过这个平台下单买酒,平台最后给我们结算酒款,把酒款打给我们,那我们应该给平台开销售发票吗?可是这个平台说不用给他们开票,他还要给我们开票,现在应该怎么处理呢?
我们是销售啤酒的公司,放到这个平台卖酒,平台打款给我们,你看一下银行回单,是我们收款,如果最后我们开票抬头是个人,我们收款是平台公司打款给我们,那么发票和银行回单不匹配,这中间这个账怎么平?我问得是这个
老师,我公司是销售家电的。有工程和零售。零售业务占销售额的一半。零售都是卖给个人了,没有客户信息。款都是直接扫给店里出纳,出纳在把一天的账扫到公户收款码里。我想问一下零售业务怎么开发票呢,一个月下来有六七十万这样的。
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
电子税务局修改了23年度的财务报表和23年度的企业所得税汇算清缴,24年度企业所得税季报改不了,于是就只改了24年度的所得税汇算清缴,24年度的财务报表需要每个季度更正吗,还是直接改24年度的财务报表?
老师,单位每天做2-3个产品,而且都在同一时间做的,有些产品用到的机器会少一点,有些产品用到的机器会多一点,那这个电费怎么分摊
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师完税证明比增值税申报表上少2分钱,分录以哪个为准
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师,请问员工在其他公司领工,现在在我们公司也领工资,那个人所得税App还需要填专项附加扣除吗?如果不填,工资又要扣个税怎么办呢?
请问这财务报表,我们需要做营业收入500万交给银行,怎么调整这两张表,收入500万,净利润一般多少
可以直接开票,直接当做那些零碎的款项的发票,因为是扫码支付,看不到谁付的费用
你好,那就做无票收入就可以了,跟正常发票一样的
因为我们老板想要银行贷款,银行看中开票金额,我们都是无票收入,银行不认,他们需要税盘里面的开票金额多可以贷款多,我刚才说的那个方法可行吗?
你好直接抬头开普通发票,开成个人就可以了,就填个人这两个字儿,这样是可以的,可以填在一张发票上,抬头是个人。
这样也算是我们的开票金额,银行贷款看这个也算吗?
开给个人只能开普票吗?开普票或者专票对我们来说一样交税吧?我们是一般纳税人
冬季是淡季,比如一个月只卖酒2万元,我就可以开一张普票抬头是个人,金额2万,是吗?每个月都这样开给个人没啥事吧?税务局没问题吧?
咱们一般纳税人开普通发票,开专用发票,一样的一样的交税。你好同学,没有问题的,只要咱正常确定收入没啥问题。
就是比如我们夏天旺季如果卖20万左右,也可以来个人抬头的普票开20万的发票吗?这20万的发票就可以对应各种各样的散户结算的这20万收入是吗
你好同学,对,就是对应的各种散户,因为他们确实有的也不要发票呀,咱要么做无票收入,如果说你不想做股票收入,直接开给个人开发票就可以。
万一有时候月末最后一天晚上还有人打款,那么就开不成发票,就得下个月1号才能开票啦?所以可能会相差一点,这个没有办法解决吧?
这个不好避免,但是没事儿的。
那开不成票的那个金额挂往来吗?会计分录是?
你好,借银行存款,或者,借库存现金。贷应收账款,
应收账款后面二级明细呢?应收账款_个人?
你好同学,应收账款后面跟着二级科目,个人就可以的。