这个开多了就要红冲才可以的

老师,你好!请问下,我们是贸易公司,商品种类很多,开发时一张发票上会有很多不同种类的商品,结转成本时可以汇总结转吗?
老师上个月的时候有一张发票是193.44,是7月开的票勾选不了,但已经入账,这次交的时候发现发票是196.44,比账面多了3块钱,这个是不是还得调账?怎么调?
老师,商贸公司8月份开的销项发票,这个月查账的时候发现开多了,一张发票上开的商品种类太多了,但是不是都开多了,只是一张票上有2-3种商品开多了,我要怎么操作呢
老师,我现在在报11月份的增值税但是发现在11月份开了一张发票忘记系统上作废了。现在算销项税额多了一张票我要怎么弄呀
老师,我有一张进项票是60多万的,但是我这个月就想用一部分抵扣进项,因为我的原材料没都用了,但是供应商开票的时候都给开到一张上了,我该怎么做呀
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师仔细看下上面的问题,红冲是全部都冲掉,还是说可以冲一张发票里开多的商品种类
红冲是全部都冲掉 然后开蓝字部分
你的意思是说一张发票里个别商品种类开错了,其他种类商品没开错的也要全部红冲,然后再把正确的商品种类开蓝字发票
对的 是这个意思的哦