你好,内帐根据单位的实际业务来就可以的 他可以和外账不一样的,外账是根据税法的规定来做的,比如有虚开的发票,你的内账可以不用确认收入。
老师 我想问一下,我们公司做外账用的是A3财务软件,但是出报表的时候,我发现原来计入应收应付的科目,最后汇总到了预收预付,请问这是软件自己设置的吗,为什么要这样设置?
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
我亲戚家开了一个小公司,已开了八年了,之前的账一直是别的会计代的(代账会计用的是自己的软件)。现在亲戚想把公司的账给我来做。我想问一下之前的代账会计的数据怎么弄到我新买的财务软件中。(请有做账经验的老师解答)
老师,麻烦想问一下,公司原来一直有外账,用的速达软件,从2023年1月,准备把内账做起来,我想问一下,开内账要注意哪些,财务软件必须和外账一样么?
老师 ,请教一下,公司在会计事务所代账好几年了,现在想提回账来,自己做,和事务所交接的话,都需要注意哪一些方面呢? 公司前几年的外账,电子版的是不是得拷贝回来呢,公司新上财务软件的话,是不是得和事务所的一样啊?
第二季度季报现金流量表本期金额中的期初现金余额怎么填
老师,这个小规模纳税人开专用发票,税率是不是不能开1点
我想问一下公司只开了票,没有收到钱,公司也没有成本,这种财务报表怎么做
残疾人残保金怎么申报,具体说说
好奇一个问题,假设我司一般纳税人,增值税税负是2%,,,一直都是维持在2%,本年应纳税额/本年累计收入=2%对吧?那如果还有开加工费发票,加工的按12%交增值税税负,那我收入该如何核算12%和2%
老师你好:计提工会经费时是按工资的应发数计提,还是实发数计提;(应发数包含个税、个人的五险一金等)
老师好,我们这个月缴纳了实收资本印花税,这个会计分录怎么写
老师 利息费用能开专票吗
2023年有实收资本一直没有报,这个月报印花税一起申报填税款所属期申报吗?
老师 麻烦给我发一下不能抵扣的进项专票
这是什么情况就怎么做,即使没有发票也可以做的。
我知道,我想问一下这个衔接怎么做?
你好,你们是今年刚成立的公司嘛,业务多吗?
不是,很多年了,一直没有内账,现在准备做,所以我不知道这个衔接要注意什么
那你可以盘点现有的余额来做期初。比如你想做,这个月开始盘点上一个月的余额。
那我俩需要用一个财务软件不?我只用把12月底数字填上就可以了,对吧
最好不要和外帐用一个,如果一旦税务局查账,他直接去考你电脑上的帐套的话,不就露馅儿了?