你好; 你们是给了客户联次没有
24年度企业所得税实际缴纳金额如何做账?在24年没有计提
老师,实收资本是同一个人打过来的,实际是3个人,我该怎么填年报啊
老师好,年度企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整和期间费用纳税调整表一定要填数字吗,本年发生了工资支出
哪位老师有空帮我做一下题,谢谢老师
老师您好,税务关于24年研发费用加计扣除要税务检查,需要我这边提供辅助明细账,费用汇总表,说是有一个文件中有要求的,这2个表格可以去哪里下载呢?谢谢老师,
老师,什么是固定资产技改投资
如何在北京电子税务局进入银税互动
老师,我是小规模,我是这样做账的,月底怎么计提增值税?
赠送的固定资产要入账吗?但是没价格怎么入账和账务处理呢
老师,员工交通事故赔偿款没有发票可以税前扣除吗?金额有二十多万
我们开给别人的,给了
你好; 开了 给了。 你们就把发票单独保存来归档
那领回来和开出去要做分录吗
你好; 你们发生了业务 才会开发票出去; 这个要做分录。 你领取发票不做分录的
手撕票存根联要撕下来作为附件吗?
你好; 不用 ;单独保存归档
好的。最后就是总共才领了壹万元的,平时用的也不多,我可以用完最后一起做账吗?都是停车费
你好; 你当月的 一起做账哈;