你好,学员,具体哪里不清楚的

A公司2021年利/润总额为2400万元,所得税率25%,期初说延所得税资产为1300万元,送延所得税负货为-20万元。本年度税前调整项目如下:1.1月开始计提折1月的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双停余额遊减法计提折1日,税法用直线法计提折1日;2.当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;co期木存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;4.2月,2200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公元价值变动收益100万元;5.因商品售后服务确认预计负债100万元;6.违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;7.向关联企业捐赠现金300万元;8.确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利/润总额为2400万元,所得税率25%,期初说延所得税资产为300万元,送延所得税负货为-20万元。本年度税前调整项目如下:1.1月开始计提折1月的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双停余额遊减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;2.当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;3.期木存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;14.2月,200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公元价值变动收益100万元;5.因商品售后服务确认预计负债100万元;6.违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;7.向关联企业捐赠现金300万元;8.确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2 400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下: 1月开始计提折旧的一项设备,成本1 200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧; 当年发生研究支出1 000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产; 期末存货成本1 660万元,计提60万元的存货跌价准备; 2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元; 因商品售后服务确认预计负债100万元; 违反环保应支付罚款200万元,尚未支付; 向关联企业捐赠现金300万元; 确认国债利息收入30万元。 要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下:1月开始计提折旧的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;期末存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元;因商品售后服务确认预计负债100万元;违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;向关联企业捐赠现金300万元;确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下:1月开始计提折旧的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;期末存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元;因商品售后服务确认预计负债100万元;违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;向关联企业捐赠现金300万元;确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
工伤流程怎么走,具体点,谢谢
老师,税务师多选一个给分么?有的只能选出来一个
老师,请问餐饮行业现在申报销售收入是按外卖平台的营业额金额,还是按收入额金额申报,实收金额又比收入额少的,是以哪个金额申报为准?
老师,我们红冲发票了,正常的应交税费,记 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了,不需要交税费了,之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销
磁悬浮电子普通发票,名称开的运输服务*磁浮机场-磁浮高铁,税率3%,税额0.52,能抵扣进项吗?
附加税报税一直是0,什么原因,超过季度免税30万的政策!发送不了图片什么情况