你好,费用支化支出加计扣除(1000-800)*25%=150 2021年所得税费用(2400-150%2B200%2B300-30)*25%=680
A公司2021年利/润总额为2400万元,所得税率25%,期初说延所得税资产为1300万元,送延所得税负货为-20万元。本年度税前调整项目如下:1.1月开始计提折1月的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双停余额遊减法计提折1日,税法用直线法计提折1日;2.当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;co期木存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;4.2月,2200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公元价值变动收益100万元;5.因商品售后服务确认预计负债100万元;6.违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;7.向关联企业捐赠现金300万元;8.确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利/润总额为2400万元,所得税率25%,期初说延所得税资产为300万元,送延所得税负货为-20万元。本年度税前调整项目如下:1.1月开始计提折1月的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双停余额遊减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;2.当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;3.期木存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;14.2月,200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公元价值变动收益100万元;5.因商品售后服务确认预计负债100万元;6.违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;7.向关联企业捐赠现金300万元;8.确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2 400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下: 1月开始计提折旧的一项设备,成本1 200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧; 当年发生研究支出1 000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产; 期末存货成本1 660万元,计提60万元的存货跌价准备; 2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元; 因商品售后服务确认预计负债100万元; 违反环保应支付罚款200万元,尚未支付; 向关联企业捐赠现金300万元; 确认国债利息收入30万元。 要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下:1月开始计提折旧的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;期末存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元;因商品售后服务确认预计负债100万元;违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;向关联企业捐赠现金300万元;确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
A公司2021年利润总额为2400万元,所得税率25%,期初递延所得税资产为300万元,递延所得税负债为-20万元。本年度税前调整项目如下:1月开始计提折旧的一项设备,成本1200万元,使用年限10年,净残值0,会计用双倍余额递减法计提折旧,税法用直线法计提折旧;当年发生研究支出1000万元,其中800万元于7月份资本化计入无形资产;期末存货成本1660万元,计提60万元的存货跌价准备;2月,以200万元购入某上市公司股票,作为交易性金融资产管理,年末该股票的公允价值为300万元,确认公允价值变动收益100万元;因商品售后服务确认预计负债100万元;违反环保应支付罚款200万元,尚未支付;向关联企业捐赠现金300万元;确认国债利息收入30万元。要求:计算公司2021年所得税费用?
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度