同学你好 你的问题是什么
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下: (1)进口一批高档口红,关税完税价格为260万元。 (2)委托A公司加工一批高档香水精,支付不含增值税加工费20万元,甲公司提供原材料成本 65万元,该批高档香水精无同类产品销售价格。 (3)将委托加工收回的高档香水精50%直接销售,收取不含增值税价款55万元;另外50%当月全部用于生产高档香水,销售该批高档香水取得不含增值税价款678万元,同时收取包装费5.65万元。 已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算业务1中甲公司进口高档口红应缴纳消费税的税额。 (2)计算业务2中A公司受托加工高档香水精应代收代缴的消费税税额。 (3)计算业务3中甲公司应缴纳的消费税税额。
2.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进口一批高档口红,关税完税价格为260万元。(2)委托A公司加工一批高档香水精,支付不含增值税加工费20万元,甲公司提供原材料成本65万元,该批高档香水精无同类产品销售价格。(3)将委托加工收回的高档香水精50%直接销售,收取不含增值税价款55万元;另外50%当月全部用于生产高档香水,销售该批高档香水取得不含增值税价款678万元,同时收取包装费5.65万元。已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(3)计算业务3中甲公司应缴纳的消费税税额。
1、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进口一批高档精油,海关审定的货价210万元,运抵我国海关境内输入地点起卸前的包装费11万元、运输费20万元、保险费4万元。(2)接受乙公司委托加工一批高档香水,不含增值税加工费35万元,乙公司提供原材料成本84万元,该批高档香水无同类产品销售价格。(3)销售高档化妆品,取得不含增值税价款702万元,另收取包装费6.65万元。已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%,增值税税率为13%。请计算:1、 A 公司进口精油的关税完税价格?2、 A 公司进口精油的消费税税额?3、 A 公司受托加工香水应代扣销售税额?4、 A公司销售高档化妆品销售税?
A公司为增信税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。本年5月有关经营情况如下:①进口一批高档香水精;海关审定的货价200万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费8万元:运输费20万元、保险费3万元。②接受B公司委托加工一批高档口红,取得不含增值税加工费20万元,B公司提供原材料成本70万元,该批高档口红无向类产品销售价格。③销售一批高档香水,取得不含增信稅价款580万元,另收取包装费2.26万元。已知以上化妆品均为高档化妆品。高档化妆品的消费税税率为15%,关税税率为10%,增值税税率为13%。要求根据上述资料,分别回答下列小题。(1)公司进口高档香水精的下列各项支出中,应计入进口货物关稅完稅价格的有A.包装费8万元B.保险费3万元C运输费20万元D货价200万元②下列关于A公司进四香水精应缴纳消费税稅额的计算中正确的A.(200+20)x(1+10%)x15%=36.3B.(200+8+3)x(1+10%)x15%=34.82C.(200+8+20+3)x(1+10%)=(1-15%)x15%=44.84D.(8+20+3)x(1+10%)=
A公司为增信税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。本年5月有关经营情况如下:①进口一批高档香水精;海关审定的货价200万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费8万元:运输费20万元、保险费3万元。②接受B公司委托加工一批高档口红,取得不含增值税加工费20万元,B公司提供原材料成本70万元,该批高档口红无向类产品销售价格。③销售一批高档香水,取得不含增信稅价款580万元,另收取包装费2.26万元。已知以上化妆品均为高档化妆品。高档化妆品的消费税税率为15%,关税税率为10%,增值税税率为13%。要求根据上述资料,分别回答下列小题。(4)下列关子A公司销售香水应缴纳消费税税额的计算中,正确的是A.580÷(1+13%)x15%=76.99B.[580+2.26÷(1+13%)]x15%=87.3C.(580+2.26)x15%=87.34D.580x15%=87
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
老师,跨境9810海外仓报关出口,批量出口报关,但是货在海外仓还没有销售出去,平台销售出去时间不一致,销售价格也可能不一致,那请问后期申请免税要怎么处理呢?是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗?(小规模纳税人)
第三种情况,是什么意思?举个例子