你好,企业所得税是按照年利润总额,不是年收入。请告诉年利润?

你好,请问 2021年公司年销售收入 5000万元 (从业人数不超过300人,年度应纳税所得额不超过300人) 如税前利润为299万或305万, 应该各缴纳多少企业所得税?
请问老师,21年的一般人实际缴纳的企业所得税税率是多少,营业收入超50万元了,附加税税率是多少
2022年一般纳税人企业所税的税率优惠是多少(年收入不超过300万),比如200万营业收入,请老师数字计算一下。
税收优惠有年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,比如我们所得额,100万怎么计算缴纳企业所得税
你好老师,我们是一般纳税人商贸公司,一般纳税人年销售额不超过300万,企业所得税有优惠吗?有哪些税收相关优惠政策呢?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
比如利润20万
应交所得税=(1000000*2.5%%2B超过100万的部分*5%)=100*2.5%2B100*5%