学员你好,退的公司部分和个人部分是不是都有 借*银行存款 贷*其他应付款-个人部分 应付职工薪酬-公司部分 借*管理费用等负数 借*应付职工薪酬

社保基数调高了,补交1-6月份的单位部分和社保部分怎么写凭证呢
老师,因为社保基数调整了,导致个人社保部分少扣了,从下个月工资里面扣,这个怎么做账
单位部分养老保险基数下调,退回1-8月部分社保费,怎么做账
之前社保基数变更 社保个人部分多扣了几块钱 其他应收款社保个人部分是负数 这个怎么给它调平一下呀
老师您好,我们这个月社保调整,原来社保基数按照高的基数缴纳的,这个月社保基数降低了,原来多交的社保个人和单位部分都退回了,有些人已经离职,退回的个人部分应该怎么入账?
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗