你好 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保,贷:管理费用等科目

某事业单位2021年8月调整职工基本养老保险和职业年金缴费基数,有一部分职工1至7月的养老保险和职业年金缴费基数调低,经核实税务部门退回多缴部分,款项转回单位基本户。请问,如何进行相应会计处理? 1-7月的账还没做的情况下
老师收到一笔养老保险退到账上了,因为1-7月份基数和8月份新的基数上有差异,多交了养老保险,个人部分也多扣了我现在咋做会计分录,单位部分退回39588.48元,个人部分退回19794.24元,
请问社保退回了1-8月的养老保险单位部分的1%,这个可以算补贴收入吗?还是冲减保险费?
老师,收到社保局退回的单位部分养老保险这个怎么入账
单位部分养老保险基数下调,退回1-8月部分社保费,怎么做账
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
以前的分录没有做社保费计提,缴纳时直接记入管理费用等科目的,也是这种做法吗
你好,那就是这样处理 借:银行存款,贷:管理费用
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。