同学你好 借费用科目 贷应付职工薪酬
老师,企业1到8月份社保和医保按上年基数交的,9月份做了一次按新基数补缴,请问9月份支付的这个补觉前八个月份的单位和个人部分的分录如何做呢?谢谢老师
社保基数调高了,补交1-6月份的单位部分和社保部分怎么写凭证呢
单位部分养老保险基数下调,退回1-8月部分社保费,怎么做账
老师您好,我们这个月社保调整,原来社保基数按照高的基数缴纳的,这个月社保基数降低了,原来多交的社保个人和单位部分都退回了,有些人已经离职,退回的个人部分应该怎么入账?
老师,想问一下上个月社保核基数了,单位部分和个人部分都有退费,例如本来单位部分应交500元,退费300,只需要交200元,请问怎么做凭证呢
老师 我想问一下 一般纳税人的公司 如果再注册个分公司 分公司税务登记能注册成小规模纳税人吗
2020-2024年预提厂租100万,借:费用100 贷:其他应付款厂租100,这些预提费用没有开票付款,2025年需要补税,如何做账务处理?
;老师,去税务局问一个公司的电话,税务会给吗
关于个体户需要申报个人所得税吗?还是申报个人经营所得?
请问个人借给企业钱,没有利息合理吗?
老师,请问检测公司来了发票了劳务费,增值税是填入“货物及劳务”,还是“服务、不动产和无形资产”??
老师。股东实缴资本出资,二月份打了5笔,我是分批在信用公示系统填。还是可以以最后一个日期汇总填报????
你好老师,我们家是一家贸易公司,给别的公司开的租赁费,最后结转的时候走哪个分录,比如化工有限公司就是 借 生产成本 贷原材料 借 库存商品 贷 生产成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 那贸易公司的车租给别的公司的租赁费到结转成本时怎么做分录,辛苦老师给详细解答下
你好老师,给合伙人分红怎么做分录
老师,个税不计提的话,我公司一直发不出来工资,但是这个月申报的个税是我代垫的 这个怎么做账务处理呢?