你好同学,可以详细说一下具体这个单位哪里不合理吗?

老师你好!我们有个援外项目,在国内采购物资出口,开的是13%的专票,去年商务部合作局通知说不能退税了,那可开0税率的发票吗。这样就不用退税了
你好老师,出口退税的时候,有可能因为对方开具专票这个单位不合理导致我司申请不了退税款通过吗?
你好 老师 。公司对外销售,由于客户没有提出要发票,我单位为了不少交税开具了普通发票作为入账凭证。这个合理吗?过来段时间客户通过第三方软件发现我们给人家开具了 发票,或者税务推送对方。后续这种情况怎么处理合适?
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
老师好,出口退税申报出口数量25大于报关单剩余可使用数量0,其中已申报退税0,已开具出口货物代理证明25,这是申报过了吗?我都没提交啊,要提交的时候出来这些警告类疑点导致提交不了这是怎么回事?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
报关单单位个,进项票单位千只
你好,会有这种原因,因为正常他们要保持一致的。
这个没法保持吧 除非购买进来 就销售出去 如果我购买原材料是灯珠一个个 进行加工成成品灯条 那么这个灯条就有可能是条或者米
你好,那是生产的原因,这种情况是可以接受的,如果说咱是买了正常销售的话是不允许的,那么你这种情况如果属于生产的话是可以接受的。
你的意思是说 外贸型就不能这样是吗?生产型就可以
你好同学,对,如果我们采购了直接销售的话,直来直往我们就不可以改变了。
如果没有开具发票也能申报退税回来吗?
你好不行啊,这个咱必须要开那个出口的发票的。
但是现在就是取得进项发票 没有开销售发票 但是能进行申报退税
你好,那您问一下吧,他可能有地区差异,我这边的话需要开那个销售的出口的发票的。