你好; 偶尔发生的 销售使用过的固定资产设备; 直接开票即可; 不用单独去增加; 直接开
我们公司是一般纳税人,做水泥制品生产和销售的,平时税率13%,最近有一笔业务,是建筑方面的,需要开9个点税率的专票,我们公司能开吗?
我们是一家生产汽车配件的公司,一般纳税人,想销售一台我们用过的设备,开具专票,需要增加临时的税目吗?还是直接开就可以?税率是13%?
您好,我想问我们是销售二手汽车的一般纳税人,然后现在二手汽车的税率有优惠是0.5%,到年底的。那我们是不是不用要专票回来抵扣?直接开普票就可以,不需要抵扣的了,因为税率优惠了?还有如果明年没有优惠,以前的汽车的正常税率是多少?是不是就要专票回来抵扣?
我们是增值税一般纳税人,销售了一辆车,金额13万,但是我们一张发票票面金额是10万元,我们要开的是平时开具的专票,不是机动车发票,这样可以分两张发票开具,一张数量0.5台吗?
我们代理销售粉碎车,购买方要上拍照,我们增加了机动车销售统一发票票种,请问只开机动车销售统一发票就可以么,还是还要开具电子专票给对方?而且税率的话 我们销售方是一般纳税人和小规模税率都是13%么还是?
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
1.税率是13%?2.什么情况下需要增加临时税目?
你好1; 之前抵扣过进项税; 现在按13% ; 2. 你有这个范围;税务局没有核定税种的;可以去增加; 经常发生的业务 也可以增加
也就是说,偶尔发生的业务开专票,不用增加税目?
你好; 是的; 直接开票即可