同学,你好,不可以的,招待费不允许抵扣增值税。
老师,我们是汽车4S店,公司购买的咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,还有饼干,蛋糕之类的小零食,放到客休区,供客户等待过程中用的,应该计入什么费用 咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,这些以前是计入到了营业费用-办公费 饼干、蛋糕这些比如有客户来的早没吃早饭的,或者是到中午车没修完客户饿了,这时有的客户就会拿点吃,先垫下肚子,所以公司才购买的这些小零食。我们应该入什么费用,可以与饮料粉咖啡粉那些一起计入营业费用-办公费吗?
老师 您好,我们公司购买的咖啡用于办公,开具的增值税专用发票,可以认证抵扣进项税额吗?
老师公司买的一些咖啡,是用来接待客户,开的专票,这个可以抵扣么
公司买了些白酒招待客户的,开了增值税专用发票,我当月抵扣了进项税额,下个月转出来可以吗?
老师,买来的酒用来招待客户,是个专票,可以抵扣吗?
一次性伤残补助如何做账.可以用工资科目吗
我想请教一个问题,就是我们二四年的时候有预付一个单位5000块钱。然后呢,那个5000块钱其实二四年也给我们开了发票。但代账公司做账的时候,这个5000块钱的发票没有拿来充这个预付。那我现在二六年想要把这个余额去冲平的话,我是直接冲减预付,还是需要通过就是那个以前年度损益,或者是利润分配未分配之润这个科目来去调。我们是小企业会计准则。
业务提成费,可以成立个体户开票吗
老师你好,25年买的车,发票25到的,26年车才到,办理的行驶证那些手续,请问要交25年的车船税吗?
老师 您好 阿里巴巴非正式报关 500以下的单子 如何开票 税务处理
2025申报的残保金,交的税,填工商年报算2025的纳税总额吗,
”乙方向总承包方提供3%税率的增值税专用发票,总承包方仅可按3%税率抵扣进项税额。总承包方需开具13%税率的增值税专用发票,需按13%税率计算缴纳销项税额。因乙方提供发票税率与甲方对外开票税率产生10%税率差额,该部分无法抵扣的增值税及附加税费,全部由乙方承担,并在双方工程款支付时直接扣除“ 请问这句话是不是不能体现在合同里面呢?
老师,我们是小规模,现在接了一个项目,甲方让我们开9%的普票。可以吗?
房屋拆除了 需要交房产税 土地使用税吗?需要提交哪些资料证明呢
老师,个税汇算清缴截止日式哪月哪天?
那这张票现在已经收到了,账务上应该怎么处理呢
先认证,做进项转出就可以了