你好 新增商品 “餐饮费” 然后赋码

老师,请问餐饮业的生产操作间,就是在操作间做饭做菜用水用电,用的水电,支付款后收到水电发票这样做账,借:主营业务成本——水电气 贷:银行存款,这样做对吗?
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
老师好,业务实际花费是餐饮,但是后面贴的发票什么都有,快递费都被贴后面了,出纳不是专业人员,是其他人兼职的,也不问我,就给报销了,现在我收到这样单据,是按照餐费入账,还是按发票内容入账,有个餐费清单的,这个怎么做账
请问餐饮业在发票软件赋码在到这界面应怎样操作?
老师,请问一下,一般纳税人的建筑公司,昨天我已经在开票软件系统完成汇总上传清卡,但税务局今天打电话说税费没有扣,今天再进省电子税务局增值税发票综合服务平台时,界面上却显示:当前税款所属期:2023年3月,请问这个现在这个沒扣的税费应该怎么操作啊
能按智能赋吗?
能按智能赋码吗?
没问题 可以智能赋码的
那在智能赋码时界面“服务费6%”要打钩吗?
其前边的 方框里 需要打勾的 然后点赋码