你好同学,咱现在是调整科目吧,如果是调整科目的话,在这里直接写调整科目就可以,然后可以写借营业外支出,贷应收账款。

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
是不是做红字?
不然,应收账款贷方已经有1分了,然后再贷不是更多了
你好,不用。反方向做就行,不用做红字的。
我这里是多收了客户一分钱
那就是借:应收账款,贷营业外支出,是吗
要多收了客户一分钱的话,那应该是借应收账款贷营业外收入。
摘要写什么
和供应商对账时,应付账款的金额比对方的多1元,那是不是借:应付账款,贷:营业外收入
你好,摘要,的话咱就写调整科目就可以了。 你好,我们可以借应付账款贷营业外收入,也就是说你做的是正确的。
谢谢老师
祝您生活愉快,开心快乐。