同学您好,凭证要审核过账,账期查询要包含新业务日期

老师您好,财务软件已经做账了为什么,科目余额表银行存款不会变动呢?
老师您好,我公司(简称甲)把A公司吸收合并了,工商那边已经办好了吸收合并手续,税务方面已经做了清结,现在A公司的财务报表和科目余额表已经交给我了,我公司是不是直接对应着科目余额表把相关科目的账做到甲公司就行了啊?
老师好,用银行存款,买一个财务软件2000元,用三年,会计科目是什么?摊销怎么做呢? 谢谢
老师好,用银行存款,买一个财务软件2000元,用三年,会计科目是什么?摊销怎么做呢? 想多听几位老师的建议!!! 谢谢
老师好,用银行存款,买一个财务软件2000元,用三年,会计科目是什么?摊销怎么做呢? 想多听几位老师的建议!!! 谢谢
工程质量检测公司,怎么来确认收入?是按发票还是回款?
老师你好,请问建筑小规模纳税人收普票,对方开票我们说不对公走账,走他私户,可以开票。 这样公司除了发票还需要哪些凭证比较好?
全国科技型中小企业信息库查询结果:查入库登记编号,显示已过期 会影响企业汇算清缴吗?
怎样在天眼查里查无失信
老师您好,汇算清缴补交税款有超过预交额多少的比例吗
代缴的个税可以在企业所得税汇算清缴税前扣除吗
@朴老师,我想问下我们2023年购入了一辆公车,原值是904336.28,累计折旧额为420327.99,账面净值为:484008.29然后我们现在要将这个车辆赠送给外部人员,因为赠送车辆需要视同销售,所以我们做了一个车辆评估报告,该车辆目前评估的价格是根据我的金额205来分析一下整个业务流程,我们按照评估价格销售,但是这部分款项我们无法收回,相当于是赠送的,我的账务处理是否正确,而且计入营业外支出的那部分可以税前扣除么?因为我认为正常销售的金额与资产净值小的话,说明亏了,那是可以税前扣除的吧? 借方:固定资产清理:484008.29 累计折旧420327.99 贷方:固定资产904336.28 销售赠送车辆:借方:销售费用-销售公车205458 贷方:固定资产清理181821. 应交税费-应交增值税-销项税额23636.76 结转固定资产清理:借方:营业外支出-其他302187.05 贷方:302187.05
老师,公司名义贷款也要交税吗?
电费在汇算清缴时调增,是办公费调增还是其他
老师,我们是餐饮业,3月份给客户开一张700的和621的发票,已计入3月份收入并交税,4月份发票红冲了,请问这笔账怎么记?
老师,凭证已经审核,业务日期正确,但是就是没有显示在期末余额上
过账了吗没记账就要选包含未过账凭证,过下账最好