同学你好 对的 是这样的
你好,老师,我们公司以前的公账是记账公司做的账,去年交接给我的时候,给我了一张科目余额表,我按这张科目余额表设置的期初余额,现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元,现在客户按实际金额回款,导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元,(实际款已清)现在应该怎么办呢?
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师您好,我公司(简称甲)把A公司吸收合并了,工商那边已经办好了吸收合并手续,税务方面已经做了清结,现在A公司的财务报表和科目余额表已经交给我了,我公司是不是直接对应着科目余额表把相关科目的账做到甲公司就行了啊?
老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办?我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入?怎么办呢
老师您好,我公司简称A公司,把B公司吸收合并了,目前工商手续已办理,现在账目注销中,请问一下,原B公司资产负债表中的未分配利润科目中的金额,我在做合并账目时,应计入A公司的什么科目啊?
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
我公司租房,用新会计准则确认使用权资产怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老师想问一下,出口一批货物,因为是拼柜的,所以提单是一份总提单,然后因为已经到港了,货代表示无法提供分提单,那现在提单跟报关单有区别,这个有什么办法解决吗?
请教老师,资本弱化条款 是不是只要求关联方之间的借贷呢 非关联方不需要遵守呢,谢谢
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
公司怎么集中给没有做汇算个税的人做汇算的啊,在哪里操作的啊
老师,注销清税证明咋开具,具体步骤
叉车里面加的柴油计入什么科目
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师您看我就是这样子做在一个凭证里面可以吗?
同学你好 这个可以的