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收到负数红字物资发票如何入账?

2022-11-18 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 14:46

同学你好,借:原材料等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。

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快账用户1217 追问 2022-11-18 14:47

应交税费-应交增值税-进项这个 可以做进项税额转出这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-11-18 14:47

同学你好,可以做这个科目的。

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同学你好,借:原材料等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。
2022-11-18
你好 材料要是领用了可以冲成本  
2023-04-06
你好,开了红字信息表,需要进项转出 并应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出,收到了负数发票,把它放到这个记账凭证后面就行。
2023-02-17
您好,1.是的,红票就负的数量和金额,开票开具一会写在下面 2.实物返利是我们给货,哪用开红字发票嘛,就是免费给客户的,赠送 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】,进入新增红字发票确认信息界面,录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项,点击【选择】 4、点击【提交】,提示确认单提交成功 红字发票开具操作步骤: 1、由税务数字账户进入电子发票服务平台,点击【处理开票记录】 2、点击【去开票】按钮,进入红字发票开具页面。 3、点击【开具发票】,提示发票开具成功,右上角也可以切换成票面模式。
2024-10-13
同学你好 也是负数红冲的 蓝字分录咋做的
2022-08-31
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