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收到负数红字物资发票如何入账?

2022-11-18 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 14:46

同学你好,借:原材料等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。

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快账用户1217 追问 2022-11-18 14:47

应交税费-应交增值税-进项这个 可以做进项税额转出这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-11-18 14:47

同学你好,可以做这个科目的。

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同学你好,借:原材料等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。
2022-11-18
1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷:应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款
2021-09-14
你好 材料要是领用了可以冲成本  
2023-04-06
你好,开了红字信息表,需要进项转出 并应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出,收到了负数发票,把它放到这个记账凭证后面就行。
2023-02-17
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