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收到红字发票,是原分录作负数?税额怎么办?正确分录如何做

收到红字发票,是原分录作负数?税额怎么办?正确分录如何做
2022-08-31 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 11:29

同学你好 也是负数红冲的 蓝字分录咋做的

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快账用户5574 追问 2022-08-31 12:00

蓝色分录借,管理费用,应交税费-进项税额,贷:银行存款

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快账用户5574 追问 2022-08-31 12:01

冲红:借管理费用-3777.36,应交税费-进项税额-226.64,贷银行-4004

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快账用户5574 追问 2022-08-31 12:02

进项税额是申报税做转出行了吗?牵不牵扯其它账务了?

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齐红老师 解答 2022-08-31 12:05

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 也是负数红冲的 蓝字分录咋做的
2022-08-31
您好,这个的话,是正着做金额红字
2023-10-09
借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,
2022-08-08
借:进项税8       应付账款2 贷:进项税额转出10
2022-08-01
红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗一一是的
2024-04-19
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