您好,这个是算的,算上烟叶税
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年6月向农场收购烟叶用于生产卷烟,支付价款总额5.5万元,已开具烟叶收购发票,同时支付运费1万元,取得了增值税专用发票。当月销售自产的卷烟取得不含税收入共计12万元。则该卷烟厂2019年6月份应缴纳的增值税税额烟厂为增值税一般纳税人,2019年6月向农场收购烟叶用于生产卷烟,支付价款总额5.5万元,已开具烟叶收购发票,同时支付运费1万元,取得了增值税专用发票。当月销售自产的卷烟取得不含税收入共计12万元。则该卷烟厂2019年6月份应缴纳的增值税税额?
老一般纳税人企业开的收购发票,抵扣进项税额税率是0.09,我填写增值税申报表附表二时农产品发票的金额是填写扣除抵扣后的税额还是收购发票免税额呢?
一般纳税人自开农产品收购发票,在申报的时候直接在“附列资料(二),第六行农产品收购发票或者销售发票”在这一行金额栏填写发票金额吗?
老师,一般纳税人增值税申报表附表二第6栏农产品收购发票或销售发票的金额栏里是填农产品收购发票上的价税合计额还是填扣除了计算抵扣的进项税额后的不含税金额?
老师购入农产品普票已采集好,在增值税纳税申报进项税这张表格里,农产品收购发票这栏里金额填含税还是不含税金额
公司在无锡,然后公司在盐城有项目,涉及跨区域涉税事项报告,先要做跨区域然后开票,我现在想问的是,公司没有在那边发工资,不涉及个税,但是需要申报个税才能够跨区域涉税事项报告去报验等,那我个税需要0申报? 那需要填人员了之后才能0申报吗,个税这块怎么操作?
老师,小规模纳税人自开专票季度未超30万,地方教育费和城市维护建设税免吗
郭老师,跨区域涉税事项报告的,合同相对放纳税人识别号和合同相对方名称,填的是我们要去做工程方的,还是转包给我们的资料
老师,购入的维修工具,可以进成本吗?还是进费用?
你好,被挂靠方收到我们公司的工程款,我要怎么入账呢?前面我们老板还垫付了开票税费及预缴税费,工程款到了以后都是要退回老板私账的。
@朴老师,收到员工给的这种客运服务发票、可以抵扣进项么?因为是电子的普通发票,在抵扣平台勾选么还是需要计算抵扣,申报在哪里申报?
9月份少做一个90元的收入 银行也差这90元没对上,能直接做到10月份去嘛
老师你好,请问我这个是那里填错了吗?需要怎么更改呢?
融资租赁售后回租,租金是不是要交印花税
检验公司派人员来国内对我们的船舶进行检验,我们给他报销往返机票,并支付检验费,这个机票费用应该与检验费一并记到检验费里面,还是单独做管理费用的业务招待费
那个金额就是收购价款+价外补贴+烟叶税吗
嗯对是这是这个意思的
老师,能看到图吗,我想问问这个烟丝的数量和金额怎么算
看不到,图片打不开,你直接给我发数字吧我给你算
烟叶委托加工烟丝(期初库存委托加工烟丝为0,本期已全部领用)烟叶120吨委托加工成烟丝,组成计税价格2348571.43,受托方代收代缴消费税704571.43 烟丝报税单位换算成千克,1吨=1000kg,烟丝消费税30%
外购已税烟丝生产乙类卷烟,期初库存外购烟丝为0,本期购进200吨,领用外购二级烟丝,领用150吨,单价不含税12000
你这咋没有烟叶税呢
烟叶税20%,我需要算第一个的数量,第二个的烟丝数量还有分别的金额,
烟丝的数量就是,看换算啊,120*1000=120000这么多千克,因为没有损耗的,第二个是,领用了150吨,也就是150000千克,因为期初也没有烟丝数量
金额你说的是代扣代缴的还是啥?
就是报消费税的时候有个选择就是选烟丝,他要填数量和金额
消费税的主表,选烟丝,要填数量和金额
那就是委托加工的额那个数量,也就是120吨那个数量,金额就是组成计税价格