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甲企业为增值税一般纳税人,2021年12月发生下列业务:(1)为我国境内乙企业提供产品设计服务以及相关培圳,取得产品设计服务收人30万元,培训收人10万元,均为含增值税收人;发生业务支出7.2万元。(2)为我国境内丙企业提供信息系统增值服务,开具增值税专用发票,注明金颔为120万元。

2022-11-18 22:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-18 22:04

您好,请问是咨询什么呢

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您好,请问是咨询什么呢
2022-11-18
同学你好 问题不完整
2023-11-23
你好需要计算做好了给你
2022-02-07
同学, 稍等 这个计算一下。
2022-06-21
1.本月销项税额=(120+30)÷(1+6%)×6%=8.49(万元) 2.销项税额=90×6%=5.4(万元) 3.销项税额=0。纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入,免征增值税 4本月准予抵扣的进项税额=6.5+0.9=7.4(万元) 5.应缴纳的增值税=8.49%2B5.4-7.4=6.49(万元)
2022-06-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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