你好 在协议签订时预付70%的货款,借:预付账款,贷:银行存款 购进的时候,借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 支付尾款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
(1)5月6日,甲公司出售一批商品给乙公司,开出的增值税专用发票上注明的销售价格30000元,增值税率13%,增值税额为49400元。该批产品成本为260000元。产品已经发出,款项尚未收到。乙公司已将该批产品验收入库。假定不考虑其他因素,且销售时同时结转商品的销售成本。 (2)5月10日,甲公司与丁公司签订协议,采用分期预收款方式销售一批商品给丁公司。协议约定,该批商品销售价格为6000000元,增值税率13%,增值税为780000元。该批商品实际成本为4000 000元;丁公司应在协议签定时预付50%的货款(按售价计),剩余货款于3个月后支付。假定不考虑其他因素。 (3)5月18日,甲公司销售库存材料一批,开出增值税专用发票上注明的销售价格为26000元,增值税率13%,增值税为3380元,款项已收到存入银行。该批材料的实际成本为20000元。 (4)5月19日,收到华信公司预付购买甲商品的货款30000元,已存入银行。
12月22日,南方公司与易安公司签订协议,采用分期预收款方式向易安公司销售300件B产品,销售单价为300元/件,批商品实际成本为38220元。协议约定,易安公司应在协议签订时预付70%的货款(按不含增值税销售价格计算),剩余货款于货物发出时支付。 问题:对于以上业务购买方易安公司该如何记账呢?
12月22日,南方公司与易安公司签订协议,采用分期预收款方式向易安公司销售300件B产品,销售单价为300元/件,批商品实际成本为38 220元。协议约定,易安公司应在协议签订时预付70%的货款(按不含增值税销售价格计算),剩余货款于货物发出时支付。 问题:对于以上业务购买方易安公司该如何记账呢?
青山副食品厂为生产型小企业,采用预收货款方式向大地公司销售副食品一批。协议约定该批商品总价款50000元,增值税6500元。大地公司在签订协议时预付50%的货款(按不含税价计算),余款发货后支付。要求:(1)编制预收货款、发出商品确认收入的会计分录。青山副食品厂预收账款业务不多,编制预收货款、发出商品确认收入的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税入,商品销售为主营业务,适用税率为13%,假定销售价格均不含增值税,均满足收入确认条件,商品销售成本在确认收入时逐笔结转。2021年甲公司发生如下交易或事项:(1)3月1日,向B公司销售一批商品,商品售价为15万元,成本为6万元。由于成批销售,给予B公司销售价款20%的商业折扣,当日发出商品。3月5日,收到B公司支付的款项。(2)5月1日,与C公司签订代销合同,委托乙公司代销商品1000件,每件成本为100元,当日发出商品。合同约定A公司按每件300元对外销售,甲公司按售价的10%支付代销手续费。5月30日,收到C公司开具的代销清单,该商品实际对外销售400件。5月31日,收到C公司支付的代销商品款。(3)6月1日,与D公司签订协议,采用预收销货款方式向D公司销售一批商品,该批商品销售价格为50万元,甲公司在协议签订时预收60%的货款(按销售价格计算),该批商品的实际成本为21万元。8月20日,甲公司发出该批商品并收到剩余款项。(4)9月1日,销售给F公司产品一批,增值税专用发票上的售价为50万元,收到F公司交来面值为56.5万元的支票一张,销售成本为
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
老师,个人独资企业,未分配利润是负数,个人经营所得税不用交,正常独资企业交完个人经营所得税就分红了,资产负债表未分配项是0,但是是负数,资产负债表未分配利润咋填呢
老师,请问有笔12月份制造费用暂估,5月到不了票了,汇算清缴怎么处理呢?后期到票,又如何处理呢?
转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
能把具体数值带进去吗
你好 在协议签订时预付70%的货款,借:预付账款 300*300*70%,贷:银行存款300*300*70% 购进的时候,借:库存商品 300*300 ,应交税费—应交增值税(进项税额)300*300*13%, 贷:预付账款 300*300*1.13 支付尾款的时候,借:预付账款 300*300*1.13—300*300*70%,贷:银行存款 300*300*1.13—300*300*70%
1.13是什么意思 38220不需要用吗
你好,1是不含税部分,13% 税额部分,1.13就是1%2B13%,1.13就是把 不含税购进金额换算成含税金额的意思 38220是销售方结转成本用的,这里是做购买方的分录,所以用不上。不是题目给的所有信息都必须用上的