您好,是消费税的计税销售额是吧

某公司为增值税一般纳税人, 2019年11月发生下列经济业 1、销售高档化妆品取得不 含税销售额800 000元。2、另外将自产的高档化妆品一批赠送给某协作企业,生产成本总计为200000元,无市场售价可供参考,该高档化妆品适用消费税税率为15%,成本利润率为5% 3、高档化妆品消贺忧的组成计税价格 = (材料成本+利润) + (1-消费税税率) 要求: 1、销售高档化妆品取得不含税销售额(3分) 2、赠送给某协作企业高档化妆品组成计税价格(3分) 3、该公司2019年11月计税销售额(4分)
化妆品生产厂(为增值税一般纳税人),本月销售高档化妆品取得不含税销售额600000元。另将自产的高档化妆品一批赠送给某协作企业,生产成本总计为100000元,无市场售价可供参考,该高档化妆品适用消费税税率为15%,成本利润率为5%。要求:请计算本月的计税销售额。
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,这笔业务增值税销项税额是多少元?
2.某化妆品生产厂为增值税一般纳税人,本月销售高档化妆品取得不含税销售额60000元,另将自产的高档化妆品一批赠送给某协作企业,生产成本总计为100 000元,无市场售价可供参考,该高档化妆品适用消费税税率为15%,成本利润率为5%的会计分录
某化妆品生产企业(为增值税一般纳税人)本月销售高档化妆品取得不含税销售额600000元。另将自产的高档化妆品一批赠送给某协作企业,生产成本总计为100000先。无市场售价可供参考,该高档化妆品适用消费税税率为15%,成本利润率为5%。要求:计算本月的计税销售额
保安公司,取得的招标代理费发票,计入什么科目,
老师,开票时候分录应交税费,等实际缴纳时分录怎么写
23年有印花税的分录写成了借应交印花税带银行存款,我今年把他改正是直接红冲了吗。正确分录不是借税金及附加,贷银行存款吗
老师。我司是商业型一般纳税人,这个月要去增加经营范围,将原来的纯贸易型增加为组装之后再销售出去的类型,想请问下,在税务登记方面要去做什么变更,以及在账务处理上面账套要留意做什么调整,日常每月账务要增加什么类型的账务处理才能完整。税务申报又有什么调整吗?
老师,这个物业管理费,您要我做的借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,现在我要结账,上面查出来说这个存在低风险,未识别明细,是什么意思?是不能这么做吗?
我是业主方,有三个分包,一个是做主体的A,一个是做装修的B,一个是做部份硬化和消防的C,另外自己也有请小公司做部分(绿化,沙石,部分土方)。我是想问,我除了分别和A,B,C做工程结算。我后面还需要请造价公司进行对这个工程总竣工结算,造价审定吗? 是自建厂房
老师,在社保网站上点注册,填完信息,跳出来 ”服务器断开,请稍后重试",试了好几次都这样 这是什么原因?
老师,我有个问题想请教一下,我们收到一个发票是100元的 但公司报销限额是50,那我拿着这个超额的发票怎么处理会比较好?
想咨询下:法人异地出差发生的酒店住宿费,发票上面没有显示日期,这个如果不知道对应交通费发生的时间,一般要怎么合理报销入账?数量很多,开票时间都在最近。
老师请教一下,垫上平台无理由退货这个收入怎么处理