你好,你看一下他累计扣除一个月是五千五千的增加的话,买一个月最好不要超过1万,如果第一个月的话,它累计扣除费用是5000,你给他发1万的话,不就得按照3%交个税啦。
老师,农民工工资每月申报不能超过1.5万元。有这个说法吗?假如是发1.5万元,超过5千部分要交个税的,对吧?
老师,个税不是一个人一年工资不超过6万就不用交税,那就是每个月也不超过5000,但是如果我们是工程类的公司,工人也就是最多做八个月,每个月工资超过5000啦,这种情况个税怎么缴纳?到最后一年工资也没超过60000,这个税会不会退?
请问下老师,如果每月工资不超过5000.1月工资没有发报个税按0申报,2月发两个月的工资按1万申报是不会产生个税的吧
个税每个人一年不超过6万,那能不能一个月发1-2万元这样,一年内只发再次工资,一次发1-万,这样要交个税吗?
个税每个人一年不超过6万,那能不能一个月发1-2万元这样,一年内只发再次工资,一次发1-万,深圳这样发工资要交个税吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?