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老师,我们三家公司挂往来,要核对帐目是否相符,请问是拿期末余额来相互间核对吗

2022-11-19 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-19 18:25

你好对 的 不一致的在看明细

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你好对 的 不一致的在看明细
2022-11-19
你好;   你这个正常有公式 的话; 就会一致的数据 可以读取出来的; 你是不是每个表格的格式有差异; 导致没法核对出来数据   
2023-02-24
你好! 应收应付款可以相互抵消,但是业务必须每笔记录,且必须有发票。
2021-11-29
您好,可以自己做表格。 期初余额,资金往来,非资金往来,社保往来,折旧往来。期末余额
2021-11-24
您好,这种情况摘要也只能是写往来款
2025-02-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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