你好; 这个是劳务加工发生的; 是这样来开票的 ; 劳务大类下面去开

老师你好,外贸企业购买了原材料,作价销售给加工厂加工,加工厂将产品加工好后给外贸企业开的是成品的发票。原材料和加工费一起是6万多的,但是因业务和报关未沟通清楚。报关只报了加工费的金额出去,造成进项与出口相差3.6万。这种情况应该怎么退税呢?会有什么风险呢?
我司忙的时候,生产或设计上会请外协来帮忙,安排什么人来帮忙对方决定,开票给我司,开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务,那么企业所得税汇算清缴-期间费用表,应属于劳务费?还是咨询服务费?还是其他?
老师,生产加工企业,外协锻件退火费,开发票的时候税目应该是什么啊?是开劳务*退火费吗?
您好老师,我这边是酒生产加工销售企业,12月26号开了50万发票,涉及消费税10万多,1月10日退货发票冲红,税务这边应该这么处理
老师是你好,请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075,当时做账时借:管理费用-劳务费 15075 贷:应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费,也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回,重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账?
老师,但是专管员说不对,让我问税务,税务大厅让我问税正科,我也没问出来啊
你好; 你这个退火费是什么情况去发生的 ;你们业务主要内容是什么