你好,留底税额,是什么情况下需要做转出处理呢?
老师,增值税留底退税如何做分录,是进项税额转出吗
老师:留底退税7732.87,有关分录如何做
老师,年底有留底税额,转出分录如何做
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
老师,请问下23年账上有留底的加计抵减税额,24年的加计抵减政策未出,申报增值税的时候附表四没有留底税额。账上的留底税额要平账吗?分录如何做
手持终端PDA3台,费用4399,记入什么科目?
老师那种双休交五险的记账公司会很累吗?能去吗面试吗?我是刚学完实操的。
在加油站加油只能开普票么
老师a公司想用b公司得钱。可以做成总分公司吗?目前2公司名称不一样。如果能做为总分公司统一核算的话报税账务有啥注意的
老师,天猫旗舰店的增值税怎么算呢
老师,我今天查了下,前公司也在帮我报个税。现任的公司也帮我报着,而且现在公司报的收入远远比我的收入高的高
老师,小规模应交税费应交增值税三级科目怎么选
老师我上月把出口的开成13个点了,然后认证了两张进项,我这月又把这两张出口发票红冲了,进项也红冲了,下月申报增值税的时候就不用交增值税了是吧,
税局让调整24年第3第4季度,25年第1第2季度房产税,调整需要缴纳税费1000滞纳金50元该怎么入账?
我想问一下,银行支出6000,但是没用完,退给我现金4500,相当于只花了1500,怎么做账
年底了,金蝶账套要结转
你好,进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
应该用红字吧
你好,进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 都是蓝字,如果是红字我会特别提醒的
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,不是要交的增值税吗,进项多,应该少交啊
你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,代表留抵税额 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在贷方,才说明需要缴纳啊