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老师,年底有留底税额,转出分录如何做

2022-11-21 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 10:11

你好,留底税额,是什么情况下需要做转出处理呢? 

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快账用户4710 追问 2022-11-21 10:13

年底了,金蝶账套要结转

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:13

你好,进项大于销项,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户4710 追问 2022-11-21 10:16

应该用红字吧

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:18

你好,进项大于销项,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 都是蓝字,如果是红字我会特别提醒的 

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快账用户4710 追问 2022-11-21 10:21

应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,不是要交的增值税吗,进项多,应该少交啊

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:22

你好,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在借方,代表留抵税额 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)在贷方,才说明需要缴纳啊 

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你好,留底税额,是什么情况下需要做转出处理呢? 
2022-11-21
您好,是的。进项税额转出。
2022-06-08
同学你好,是进项大于销项了么?
2021-04-06
结转到转出未交增值税借方就可以,借转出未交增值税,销项税额 贷进项税额
2020-08-21
需要的借利润分配,未分配利润 贷应交税费,增值税加计扣除
2024-02-18
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