您好,这个的话 借应交税费未交增值税 贷 应交税费应交增值税进项税额转出

会计学堂,老师现在增值税留底退税不是A或者b级那给退税吗?就5000元不想退留着以后抵扣还不让非让退了,那这个退的钱应该怎么做会计分录呢?
老师,我们上个月增值税留抵退税,这个月税务局又说不符合资格,又要把退的税款补上去,税管员让我们把之前的留底退税转出来,怎么做?问题是退的时候就已经自动转出了呀?
老师,当时有留底税款税务局不让退 后来做了一个无票收入,会计分录怎么写
老师,您好,上年12月留底了187.41 然后结转的时候就这样了 今年1月把上年留底的用掉了 但是没有转出 为什么187.41还挂在这 他们让我找出原因 我怎么找
去年留底退税期间,税务老师说我们的留底税额不符合条件,全部做了转出,这个分录怎么写
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗