同学你好 需要交税费的

某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
甲卷烟厂为增值税般纳税人,2019年5月发生下列业务:(1)以分期收款方式销售A牌卷烟180箱,销售额650万元,合同约定当月收取货款的70%,实际收到40%。采用直接收款方式销售B牌卷烟80箱,取得销售额380万元。(2)进口一批烟丝,货物成交价300万元,甲卷烟厂另行承担并支付运抵我国口岸前的运费和保险费支出8万元。(3)将200箱B牌甲类卷烟移送给下设的非独立核算门市部,门市部当月将其对外销售,取得销售额900万元。(4)外购一批烟丝,取得增值税专用发票注明的价款165万元,税额21.45万元;当月领用80%用于连续生产卷烟。(5)税务机关检查发现,2019年3月甲瓜接受乙厂委托加工一批烟丝,甲厂未代收代缴消费税。已知乙厂提供烟叶的成本95万元,甲厂收取加工费20万元,乙厂尚未销售收回的烟丝。(其他相关资料:以上销售额和费用均不含增值税,A牌、B牌卷烟均为甲类卷烟,甲类卷烟增值税税率13%,消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,进口烟丝关税税率10%。)要求:根据_上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)当月
2021年2月某烟草进出口公司从国外进口卷烟8万条(每条200支),支付买价200万元,支付到达我国海关前的运输费用10万元、保险费用8万元。假定进口卷烟关税税率为20%。则进口卷烟应纳消费税为( )万元。 A.236.4 B.235.3 C.224.8 D.154.65 (1)进口卷烟应纳关税=(200+10+8)×20%=43.6(万元) (2)进口卷烟消费税的计算: ①定额消费税=8×0.6=4.8(万元) ②每标准条确定消费税适用比例税率价格=(218+43.6+4.8)÷(1-36%)÷8=52.03(元) 每条价格小于70元,所以适用36%的税率。 从价应纳消费税=(218+43.6+4.8)÷(1-36%)×36%=149.85(万元),应纳消费税=149.85+4.8=154.65(万元) 老师,这个好难啊,0.6怎么算的啊不是0.005一支吗,还有小于70的价格谁知道税率啊
我公司是生产电子烟的,从国外进口了烟油,烟油是用于生产电子烟的,交了消费税,那我生产好的这些电子烟出口到国外,我还需要交消费税吗?或者我之前进口烟油的消费税出口的时候能退吗?
老师,A公司汇款给B公司20万,汇款用途是借款,后期A公司又成为B公司的股东了,这20万可以转为长期股权投资的投资款吗?
自用房缴纳房产税,需要缴纳多久? 已提足折旧的房子,还需缴纳房产税吗?
经营范围 气环境污染防治服务,技术服务-般项目:环境保护监测技术开发、技术交流、技术转让、:技术推厂技术咨询、水环境污染防治服务,大(污染治理,水污染治理,土壤环境污染防治服务,软件开发,软件销售,数据处理服务,计算机软硬件及辅助设备零售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法。以上是我们的经营范围,请问我们开发票能开“信息系统服务”这个内容吗?老师
老师,你好。我们公司有章程规定员工每年可以报销一次回家探亲的路费,这个我们报销给员工要算到他们的个税里面吗?
补计提缴纳的社保这个要什么凭证
请问A公司能查b公司开给c公司的发票是否抵扣了吗?谁能查呢?这么查呢?谢谢
公司的车子卖了,怎么开发票?
我们是做电商的,平台发票要次月才能收到,我们是一般纳税人,比如平台服务费含税金额是3213.11,,不含税金额是3031.24进项税额是181.87,那我当月暂估费用是按3031.24暂估么
老师,节日快乐,麻烦问下一下,私车公用,产生的停车费,专票可以抵扣吗
怎么把这个表放中间老师