同学你好 需要交税费的
某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
甲卷烟厂为增值税般纳税人,2019年5月发生下列业务:(1)以分期收款方式销售A牌卷烟180箱,销售额650万元,合同约定当月收取货款的70%,实际收到40%。采用直接收款方式销售B牌卷烟80箱,取得销售额380万元。(2)进口一批烟丝,货物成交价300万元,甲卷烟厂另行承担并支付运抵我国口岸前的运费和保险费支出8万元。(3)将200箱B牌甲类卷烟移送给下设的非独立核算门市部,门市部当月将其对外销售,取得销售额900万元。(4)外购一批烟丝,取得增值税专用发票注明的价款165万元,税额21.45万元;当月领用80%用于连续生产卷烟。(5)税务机关检查发现,2019年3月甲瓜接受乙厂委托加工一批烟丝,甲厂未代收代缴消费税。已知乙厂提供烟叶的成本95万元,甲厂收取加工费20万元,乙厂尚未销售收回的烟丝。(其他相关资料:以上销售额和费用均不含增值税,A牌、B牌卷烟均为甲类卷烟,甲类卷烟增值税税率13%,消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,进口烟丝关税税率10%。)要求:根据_上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)当月
2021年2月某烟草进出口公司从国外进口卷烟8万条(每条200支),支付买价200万元,支付到达我国海关前的运输费用10万元、保险费用8万元。假定进口卷烟关税税率为20%。则进口卷烟应纳消费税为( )万元。 A.236.4 B.235.3 C.224.8 D.154.65 (1)进口卷烟应纳关税=(200+10+8)×20%=43.6(万元) (2)进口卷烟消费税的计算: ①定额消费税=8×0.6=4.8(万元) ②每标准条确定消费税适用比例税率价格=(218+43.6+4.8)÷(1-36%)÷8=52.03(元) 每条价格小于70元,所以适用36%的税率。 从价应纳消费税=(218+43.6+4.8)÷(1-36%)×36%=149.85(万元),应纳消费税=149.85+4.8=154.65(万元) 老师,这个好难啊,0.6怎么算的啊不是0.005一支吗,还有小于70的价格谁知道税率啊
我公司是生产电子烟的,从国外进口了烟油,烟油是用于生产电子烟的,交了消费税,那我生产好的这些电子烟出口到国外,我还需要交消费税吗?或者我之前进口烟油的消费税出口的时候能退吗?
老师,因为医务的原因造成这个月的劳务数据就是医助的劳务数据,没有提供财务,如果下个月一起报的话,那么只减一个800,正常情况下,这个月应该减个800,然后下个月再减个800那个税金不一样,如何解决?
老师汇算清缴缴纳的所得税怎么做分录?金额有10多万缴纳了。
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
老师,我今年第一季度资产总额是51139064.91,第二季度资产总额是54818559.03元,我现在想第三四季度调整一下,资产总额,那应该第三四季度资产总额在多少,才能年平均资产总额小于5000万呢,第三季度和第四季度我的资产总额应该保持在具体金额多少呢,麻烦老师帮我算下,还有我减少资产总额的话是减少哪些科目的数字,麻烦老师给我一一列举一下,非常感谢
老师,报税的实操系统,例如小规模增值税申报、一般纳税人增值税申报、所得税申报、个税申报、印花税申报,各个行业,是不是都是在一个系统里申报的?是不是不分行业?
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
夫妻两人准备用公积金贷款,男方公积金基数8868,女方公积金基数7084,贷款额度怎么测算呢
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除