你好,你看一下是不是有发票没有认证。

月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录?
中途接手 应交税费-待认证进项税额这个科目有借方余额 我应该怎么把它结平?
老师,你好!请问当期只有进项税额,本期税费怎么结转? 借方科目:应交税费—应交增值税—进项税额(计算抵扣 应交税费—待认证进项税额
科目名称 币种名称 期末余额借方 期末余额贷方 应交税费 191997.35 应交增值税 351434.88 0 进项税额 2028865.31 销项税额 0 1833570.23 进项税额转出 0 189787.76 待认证进项税 345927.56 未交增值税 12264.26 这个结转分录怎么做
科目余额表上有一级科目应交税费借方20万,二级科目有增值税贷方3400,未交增值税借方600,待抵扣进项借方25000,待认证进项借方218000,待转销项税额贷方440200,我想知道进项是多少,怎么看
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
都认证了
那你看一下你账上的应交税费、应交增值税进项和拟申报表里面的是不是一样,如果不一样的话,借应交税费、应交增值税进项,贷应交税费待认证。