你好,是在一个发票里面吗?如果在一个发票里面,你确定对方以后也不给你开红字发票了,你认证了之后再做进项转出。
老师,购买材料有发票入账就可以了吧,不用对方开销货清单作为原始凭证了吧?
老师,发票已经认证入账。对方退回来部分款项,可以不开红字发票,由我方购买方给销售方开这部分退款金额的蓝字发票吗
一张发票上部分设备退货,购方发票未认证,但已入账退不了,购方开具红字信息表勾选的是未抵扣,这种情况销方同样依购方红字信息表开红字发票给购方?购方后续怎么认证发票
材料采购销售方多开了发票又不作废,购货方就多开部分可以不入账也不认证么
你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?