结转到转出未交增值税里面的 需要 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
老师您好,①每个月月末结转销项和结转待认证进项税,分别结转到应交税费未交增值税分录是吗? ②缴纳的时候直接就是(还用做什么计提吗) 借应交税费未交增值税 贷银行存款
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
公司员工的安全培训费进项可以抵扣吗
税务师的课程是几年,多少钱,
老师,我想咨询一下,我们老板有三家公司,都是小微,领导的哥哥有一个比较大的公司,然后我们这个几个公司的业务基本都是接的他哥哥公司的单子,他哥哥他们不是小微,所得税是按照15缴的,现在意思是想把利润分别分配到我们老板的这几个公司,主要我们公司所得税5个点,这个东西是可以分过来,那这个钱怎么拿出来呀,还有未分配利润那么高,又怎么弄
老师好,通行费的电子普票发票怎么可以批量打印呢
老师调去年库存商品和以前年度损益出报表不一致是需要还做一个分录吗。
老师您好 小规模开专票1% 23年开票金额:10万 我们公司自愿放弃支付金额中的20% 老师自愿放弃20%这怎么做账呀 我们甲乙双方签了债务和解协议书了
公司买了辆车,发票和公帐付款都是一样的,厂家从私账退给我们私人账户1400,是给的优惠。购车合同上有写明,那这个钱要怎么处理呢?
老师,收到一张自产自销农产品发票,一共是91828,免税发票,不是可以抵扣税款吗?这个91828我是把税款减掉入成本吗?
你好老师,厂区地面划线应该计入什么科目明细
老师 个人帮公司介绍业务 公司给个人服务费 个人怎样操作能少交些税
老师我少了一步,我把销项进项我直接转到未交增值税了,(少了一步应交税费转出未交增值税)然后用未交增值税直接缴纳贷银行存款了 今年最后一个月就这样吧,明年再调整吧,原来也不明白
可以的,可以这么做的。
谢谢老师会计学堂的每一位老师,非常感谢通过这个软件学到了很多东西 以后不考证了,好好和学堂的老师继续学习业务
不用客气,工作愉快, 感谢信任