你好 是的 这样是对的

应纳税所得额1050560.72您超过100万了要按10%计税了您是填写前还是填写后这金额,老师追问不了了,我是纳税调增填写后是这个金额的
老师你好,我想知道我收入100万,钱都花到哪了,是不是用应收账款_银行余额__应付账款的借方_缴纳的税金_增值税_所得税_其他应付款,那这个其他应付款,其他应收款,预付账款减哪个金额呢,余额还是借方金额?
请问,应付账款借方余额以后收不到发票,纳税调增按照2.5%吗,我们是应纳税所得额不超过100万的
老师好,请问, 小微企业,应纳税所得额不超过100万,实际税负率是多少啊?以前的政策是按12.5%减计收入,并按20%税率,实际税负是2.5% 。 但是这个在12月31日就到期了。请问2023年不超过100万的按什么优惠政策纳税?
老师,公司想在汇算清缴时缴纳1万多的税,请问我可以用应付账款借方(我公司没用预付账款科目)挂好多年 收不到发票的金额来调增吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
附件拿什么
你好 哪笔业务的附件呢
对方是销售方,累计做了两年往来,现在发现账面欠我们票502,借成本贷应付,附件拿啥
合同还有往来的对账单就行。
对账单关键不是一对一开发票的,累计开的,合同的话没有金额
应收账款和开发票没有关系。
应付账款借方
对方借我们票
你好 附件这个还有疑问吗
附件有疑问,没有合同
你好 最好是补一个就行了