你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
您好,写一下会计分录(31)用银行存款缴纳增值税120000元,城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。(32)期末交易性金融资产的公允价值为28800元,应确认公允价值变动收益2000元。(33))计算并结转本期完工产品成本1123600元。没有期初在产品,本期生产的产品全部完工入库。((34)结转本期产品销售成本900000元。(35)基本生产车间盘亏一台设备,原价280000元,已提折旧225000元,已提减值准备25000元。(36)偿还长期借款本金850000元。(37)收回应收账款360000元,存入银行。(38)应收某客户的账款5000元,已确定不能收回。(39)按应收账款余额的2%计提坏账准备。(40)计提存货跌价准备11190元。(41)计提固定资产减值准备20000元。(42)第(35)笔的固定资产盘亏在年末结账前仍未批准处理,按规定将30000元损失转为营业外支出(附注中说明)。(43)结转各收入、费用科目。(44)计算并结转应交所得税
(29)以银行存款上缴应交的增值税480000元,城市维护建设税33600元,教育费附加14400元。(30)年末交易性金融资产的公允价值为110000元。(31)结转制造费用462000元,结转本期完工产品成本3232800元(期初、期末无在产品)。(32)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税173540元。
(29)以银行存款上缴应交的增值税480000元,城市维护建设税33600元,教育费附加14400元。(30)年末交易性金融资产的公允价值为110000元。(31)结转制造费用462000元,结转本期完工产品成本3232800元(期初、期末无在产品)。(32)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税173540元。写会计分录
(21)12月20日,摊销无形资产150000元,摊销固定资产改良支出(已计入长期待摊费用)120000元。(22)12月20日,提取坏账准备420元。(23)12月23日,公司将账面成本为125000元的交易性金融资产出售,售价130000元,全部存入本公司账户,未发生公允价值变动。(24)12月25日,用银行存款支付前欠货款975000元。(25)12月25日,以银行存款支付职工医疗费114000元,以现金支付职工医疗费1000元。(26)12月28日,计算本月应缴纳的增值税并进行账务处理。(27)12月30日,根据本月应缴纳的增值税计提相关附加税费,其中:7%城建税,3%教育附加费,2%地方教育附加费。(28)年末交易性金融资产的公允价值为180000元。(29)结转制造费用462000,结转本期完工产品成本3262800元(假设期初、期末无在产品)。(30)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税161519.91元。(31)将各损益类账户的余额结转到“本年利润”账户。列出会计分录
(26)12月28日,计算本月应缴纳的增值税并进行账务处理。(27)12月30日,根据本月应缴纳的增值税计提相关附加税费,其中:7%城建税,3%教育附加费,2%地方教育附加费。(28)年末交易性金融资产的公允价值为180000元。(29)结转制造费用462000,结转本期完工产品成本3262800元(假设期初、期末无在产品)。(30)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税161519.91元。列出会计分录,需要标明金额
老师 8月银行手续费开普票600 9月又变成专票了,产生了进项税,分录怎么写呢,
小规模纳税人增值税减免分录怎么做,减免税额怎么取数
我公司是小规模纳税人,在申报2024年1-3月第一季度增值税的时候遇到填报问题,我司24年1-3月的开票数据如下,开具1%的增值税专用发票不含税销售额1232314.95元,税额12323.44元;开具1%的增值税普通发票不含税销售额52673.27元,税额526.73元;开具1%的红字增值税专用发票不含税销售额-137138.57元,税额-1371.43元;开具3%的红字增值税专用发票不含税销售额-316601.95元,税额-9498.05元;合计数不含税销售额831247.7元,税额1980.69元。在填报增值税申报表的时候,每一栏次的数据应该怎么填呢?
申报个税的工资,是要加上公司负责的那部分社保吗
公司投资的一家公司,占对方公司51%我现在要做合并报表,说拿对方报表直接用到我公司财报上还是按占股的51%取数?
老师你好,营业执照副本丢了,怎么弄
老师 个体工商户申报经营所得的时候,系统自动跳出收入总额,但是这个收入总额是不含税的,问还有个免征的1%计入营业外收入了,这个营业外收入我也要填在收入总额里吧?
老师,我们是做乐器培训的公司,预收的学费都交了增值税,所得税还不想交,就是按实际销课确认收入,这样从预收到确认收入应该怎么做分录
老师请问一下!有一笔应付账款,对方不需要再给汇款了,我们这边转收入。当时收到的专票已抵扣进项,转收入时需要进项转出吗?
老师您好,我们公司是旅游服务公司(小规模纳税人),为了推广品牌,做了一期免费旅游团,费用8000,怎么确认收入成本?我目前已经结账了,未确认收入,怎么申报本期增值税?