同学你好 问题不完整

甲企业为一般纳税人,增值税税率为13%。1)收到投资者投资的固定资产价值为100000元。2)采购材料一批,贷款72000元,增值税进项税额9360元,运杂费200元,材料尚未入库,货款尚未支付。3)上述材料验收入库,结转采购成本。4)领用材料一批,其中生产产品耗用10000元,车间一般耗用5000元,行政部门一般耗用3000元。5)计提固定资产折旧费5000元,其中车间分摊3000元,行政部门2000元。6)计算本月职工工资合计80000元,其中生产工人工资40000元,车间管理人员工资25000元,管理部门人员工资15000元。7)销售产品一批,价款78000元,增值税销项税额10140元,货款存入银行。8)结转已销产品成本60000元。9)以现金3500元支付税收罚款。10)期末将本期收入、费用结转入“本年利润”账户,假设本期收入、费用如下:主营业务收入:78000元其他业务收入:20000元营业外收入:4000元要求:根据以上交易及事项编制会计分录。
四、综合业务核算[资料]千玺公司2021年12月份发生有关经济业务如下:1.投资者追加投资100000元,存入银行。2.向银行借款200000元,为期半年,借款年利率6%,到期一次还本付息,存入银行。3,计算上述借款第一个月的利息。4.以为期半年的银行借款50000元直接偿还前欠的购买材料款。5费1500元,并结转材料采购成本。8.以银行存款预付购乙材料款30000元。9.以银行存款支付前述应付货款11700元。10.采购预付货款的乙材料,价50000元,增值税6500元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付。11.以银行存款支付上述乙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。12.领用甲材料一批,其中生产A产品耗用135000元,生产B产品耗用150000元,车间一般耗用5000元,企业管理部门一般耗用3000元。13.从银行提取现金150000元,以备发放工资。14.以现金150000元支付职工工资。15.登记本月应付工资,其中生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资50000元,车间管理人员工资5000
1、某企业从银行提取现金4,000元2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄3.5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业4.从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业5、3天后上述材料运抵企业,验收入库6.以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元8,分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资30009.以现金支付本月应付工资10、按工资总额的14%计提福利费11对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到12、结转上述已销产品的实际成本25,000元
1、某企业从银行提取现金4,000元2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄3、5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业4、从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业5、3天后上述材料运抵企业,验收入库6、以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元8、分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资30009、以现金支付本月应付工资10、按工资总额的14%计提福利费11、对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到12、结转上述已销产品的实际成本25,000元
会计分录1、某企业从银行提取现金4,000元2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄3、5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业4、从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业5、3天后上述材料运抵企业,验收入库6、以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元8、分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资30009、以现金支付本月应付工资10、按工资总额的14%计提福利费11、对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到12、结转上述已销产品的实际成本25,000元
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
请问:现在的生产生活服务,是不是包括5月29日前归类的 1.企业管理服务 2.人力资源服务 3.现代服务