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会计分录1、某企业从银行提取现金4,000元2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄3、5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业4、从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业5、3天后上述材料运抵企业,验收入库6、以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元8、分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资30009、以现金支付本月应付工资10、按工资总额的14%计提福利费11、对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到12、结转上述已销产品的实际成本25,000元

2022-11-21 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-21 16:25

你好 1、某企业从银行提取现金4,000元 借:库存现金,贷:银行存款 2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄 借:其他应收款,贷:库存现金 3、5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 4、从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 5、3天后上述材料运抵企业,验收入库 借:原材料,贷:在途物资 6、以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款 借;应付账款,贷:银行存款  7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元 借:生产成本,制造费用,贷:原材料 8、分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资3000 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资 9、以现金支付本月应付工资 借:应付职工薪酬,贷:库存现金  10、按工资总额的14%计提福利费 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费 11、对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、结转上述已销产品的实际成本25,000元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 1、某企业从银行提取现金4,000元 借:库存现金,贷:银行存款 2、采购员王强从财务科预借差旅线2000元,现金付迄 借:其他应收款,贷:库存现金 3、5天后于强到财务科报销差旅员1800元,余款退回企业 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 4、从某企业采购材料一批,价税款合计数为23400元,该企业适用的增值税税率为17%货款及税款未付,材料当日未运达企业 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 5、3天后上述材料运抵企业,验收入库 借:原材料,贷:在途物资 6、以根行存款如数支付上述购买材料的货款及税款 借;应付账款,贷:银行存款  7、从车间领用材料一批,总价值8,000元,其中生产产品直接耗用7,000元,车问一般耗用1,000元 借:生产成本,制造费用,贷:原材料 8、分配本月工资费用20,000元,其中生产工人工资12,000元,车间管理人员工资5,000元,厂部营理人员工资3000 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资 9、以现金支付本月应付工资 借:应付职工薪酬,贷:库存现金  10、按工资总额的14%计提福利费 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费 11、对外销售产品一批,不含税售价总额30,000元,增值税适用税率为17%,货款及税款未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、结转上述已销产品的实际成本25,000元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-11-21
您好 请问是需要写分录吗
2022-11-21
同学你好 问题不完整
2022-11-21
你好 1、借:固定资产 100000 贷:实收资本 2、借:在途物资 72000%2B200 应交税费—应交增值税(进项) 9360 贷:应付账款 3、借:原材料 贷:在途物资 4、借:生产成本 10000 制造费用 5000 管理费用 3000 贷:原材料 5、借:制造费用 3000 管理费用 2000 贷:累计折旧 6、借:生产成本 40000 制造费用 25000 管理费用 15000 贷:应付职工薪酬 7、借:银行存款 贷:主营业务收入 78000 应交税费—应交增值税(销项) 10140 8、借:主营业务成本 60000 贷;库存商品 9、借:营业外支出 3500 贷:库存现金 10、借:主营业务收入 78000 其他业务收入 20000 营业外收入 4000 贷:本年利润
2022-01-16
您好,这个题目不是全部的吧
2023-01-28
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