同学你好 你要做分录吗

(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
编制会计分录1.财务科购买单据一批500元,现金支付。2.从海通厂购入材料,增值税专用发票注明价款20000元,增值税额3400元,材料验收入库,款项尚未支付。3.用银行存款1000元支付企业筹资手续费。4.用银行存款支付借款利息100000元(已预提)。5.计算结转本月应付职工工资66500元,其中甲产品生产工人20000元,乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资4500元。6.计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间固定资产折旧3500元,行政部门固定资产折旧2500元。7.按甲、乙产品生产工人工资比例分配制造费用5000元。8.以银行存款66500元支付职工工资。9.仓库发出材料一批,用于生产甲产品5000元,生产乙产品8000元,车间一般耗用1000元,管理部门耗用5000元。10.结转完工产品生产成本,甲产品成本42000元,乙产品成本为36000元。11.年净利润60000元,按法定比例提取取10%盈余公积金和5%公益金。12.假设“本年利润”12月的期末余额为100万元按利润总额的25%计算应交所得税。
做会计分录1.财务科购买单据一批500元,现金支付。2.从海通厂购入材料,增值税专用发票注明价款20000元,增值税额3400元,材料验收入库,款项尚未支付。3.用银行存款1000元支付企业筹资手续费。4.用银行存款支付借款利息100000元(已预提)。5.计算结转本月应付职工工资66500元,其中甲产品生产工人20000元,乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资4500元。6.计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间固定资产折旧3500元,行政部门固定资产折旧2500元。7.按甲、乙产品生产工人工资比例分配制造费用5000元。8.以银行存款66500元支付职工工资。9.仓库发出材料一批,用于生产甲产品5000元,生产乙产品8000元,车间一般耗用1000元,管理部门耗用5000元。10.结转完工产品生产成本,甲产品成本42000元,乙产品成本为36000元。11.年净利润60000元,按法定比例提取取10%盈余公积金和5%公益金。12.假设本年利润”12月的期末余额为100万元按利润总额的25%计算应交所得税。
以下会计分录怎么做?1.财务科购买单据一批500元,现金支付。2.从海通厂购入材料,增值税专用发票注明价款20000元,增值税额3400元,材料验收入库,款项尚未支付。3.用银行存款1000元支付企业筹资手续费。4.用银行存款支付借款利息100000元(已预提)。5.计算结转本月应付职工工资66500元,其中甲产品生产工人20000元,乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资4500元。6.计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间固定资产折旧3500元,行政部门固定资产折旧2500元。7.按甲、乙产品生产工人工资比例分配制造费用5000元。8.以银行存款66500元支付职工工资。9.仓库发出材料一批,用于生产甲产品5000元,生产乙产品8000元,车间一般耗用1000元,管理部门耗用5000元。10.结转完工产品生产成本,甲产品成本42000元,乙产品成本为36000元。11.年净利润60000元,按法定比例提取取10%盈余公积金和5%公益金。12.假设本年利润”12月的期末余额为100万元按利润总额的25%计算应交所得税。
老师,我想问一下,公司之前从老板个人借进10万,但是是打到公司农商银行的,如果现在公司农商行没有钱,从老板公司公户建行还款给老板个人可以吗?原则上讲,从哪个银行借进来的,不得是从原来借进来的账户还款,要原录返回,不应该是这样的吗??老师,到底是哪种情况。我刚刚表述了我的问题,现在可以转吗?
朴老师,购买商品没有发票会计上可以记库存商品吗?可以记库存商品,但是结转成本时该成本不能税前扣除是吗?
登记了税务之后,没有其他操作了,我用法人能登上去电子税务局,但是我登进去那个vtax没有显示有这家企业是什么问题呢?
老师您好,我想问一下维修办公室金额多少以上要计入长期待摊费用里
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗?
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
老师,请问给临时工转工资备注可以写工资吗
老师你好,我想问一下,职工停保,是不是就是社保减员
麻烦问一下老师,我们有个个体户营业执照,24年的时候就做了法人变更,现在做工商企业年报还是原法人的信息,这个还需要做变更吗?还是就是这样子的,谢谢!
老师,个体申报电子税务方法,步骤,如何查看营业收入及营业成本