你好1; 借管理费用-差旅费 贷银行存款
老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢?而且做账时收到的银行账是摘要写借款,借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
付定国际航班机票定金时,借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款 机票付尾款个人账户时,借:其他应收款-XXX 贷:银行存款 收到机票行程单时, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗?可以这样做账吗?
老师,那工会账户银行收的手续费,借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
红字发票核销还有未通过核销发票,不允许清零解锁是怎么处理一下呢 是在电子税局核销吗?因为这张红字发票是跨月的,上个月已经冲红了的
老师好,例如临工休产假期间因停发工资而停扣的社保费,在记账缴纳凭证时未扣的社保费应记什么科目呢
个税是实际发放工资的时候再把它提出来吗?
应收贷方期末有余额吗,建账怎么建,也是在期初填写贷方的期末数据吗
老师,去制造业面试需要准备什么,有什么需要注意的重点问题
企业注册资本已经做了实缴,还可以做减资吗?减资的话税务上会有什么风险?账务怎么处理?需要缴税吗?
老师,本月没有销项,有几笔进项,是等有销项再勾选,还是正常勾选留抵,哪种操作更好?
高铁的电子票进项可以抵扣吗?
应补(退)税额,是负数,是啥意思
老师你好政府给我们的补贴,我们进营业外收入了,这个还需缴纳企业所得税吗