你好,你是要全部红冲吗?当月开的什么发票?专用发票还是普通发票?第一,这个金额有点儿大,不能全部红冲和作废,要不然会容易引发税务局的关注的。第二,咱是开的专用发票还是普通发票?
老师:发票冲红本来想冲红部分金额的,不小心全部冲红了,请问可以作废冲红发票吗?
郭老师请问7月开的发票作废不记得红冲,现在还能红冲吗
请问当月开的发票200万,能红冲吗,不是作废是红冲部分180万
老师:当月开具的全电发票现在是不是没发直接作废,只能红冲?当月能红冲吗?还是说只能次月红冲?
当月开的票是作废,次月是红冲是吗?跨年能红冲吗?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?
2025年更正2024年四季度财务报表,也要同时更正2024年四季度的企业所得税申报表吗? 更正的明细是 营业收入增加一分钱 ,研发费用增加了十几万。
老师,您好!公司财务负责人筹划的税筹方案,由会计核算和申报,如果导致税务稽查时出现问题,会计要承担很严重的责任吗?会计提示过可能存在的风险,但是领导不听。
专票,开专票200万,当月再充红180万,这样可以吗
你好,我不建议这么多,这个金额有点儿大,容易引发税务局的关注,你可以分成两个月红冲,这样差不多。
好的,假如金额比较小,当月是可以部分冲红的对吗,如果是全额就得作废,如果是部分退回可以开红字冲红,对吗,当月
你好,对于专用发票来说,不管是当月还是跨月,我们都是红冲的,可以全部红冲,也可以不分红。
可以全额红冲,也可以发票的一部分进行红冲的。
您说200万金额比较大,多少大概不算太大呢,50万?
你好,嗯,50万以内吧,相对来说还算小一点儿,你也得看你企业里总体的经营业务,要一年都开不了个二三百万,这200万就算大的了,如果他一年好几百万,这个一二百万就不算太大了。
我给对方当月开红字发票,是不是我销售方申请开红色信息表,而且要把发票联抵扣联收回呢
你好,如果他没有勾选认证,也没有做账的话,咱把那个发票联抵扣联收回来,直接自己出去红字信息表自己开发票就可以了。
多谢老师
祝您生活愉快,开心快乐。