您好,稍等,计算过程中

某生产企业2021年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2)取得国债利息收入2万元;(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(不含增值税);(4)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元;(⑦全年营业外支出40万元,包括通过政府部门对灾区捐款20万元,非广告性赞助支出10万元,缴纳滞纳金2万元。要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(3分)(2)该企业对收入的纳税调整额;(1分)(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(3分)(4)该企业对业务招待费用的纳税调整额:(3分)(5)该企业对营业外支出的纳税调整额:(3分)(6)该企业2021年的应纳税所得额;(1分)(⑦)该企业2021年应纳所得税额。(1分)
生产企业2021年发生下列业务: (1)销售产品收入2000万元; (2)取得国债利息收入2万元; (3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(不含增值税); (4)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元; (7)全年营业外支出40万元,包括通过政府部门对灾区捐款20万元,非广告性赞助支出10万元,缴纳滞纳金2万元。 要求计算: (1)该企业的会计利润总额;(3分) (2)该企业对收入的纳税调整额;(1分) (3)该企业对广告费用的纳税调整额;(3分) (4)该企业对业务招待费用的纳税调整额;(3分) (5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(3分) (6)该企业2021年的应纳税所得额;(1分) (7)该企业2021年应纳所得税额。(1分)
某企业2021年发生下列业务:(1)销售产品收入1500万元,投资收益100万(系居民企业分回的投资收益);(2)转让一项商标所有权取得收入50万元;(3)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费取得收入10万元;(4)取得国债利息2万元;(5)全年销售成本700万元;销售税金及附加80万元;(6)全年销售费用300万元,其中含广告费200万元;全年管理费用100万元,其中含业务招待费50万元;全年财务费用30万元;(7)全年营业外支出40万元,其中通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立小学捐款8万元,违反政府规定被工商局罚款2万元;要求:计算当年应缴纳的企业所得税。
某企业2013年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元(2)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元(3)取得国债利息2万元(4)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(5)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元6)全年营业外支出40万元(含直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元)要求:(1)计算该企业的会计利润总额。(2)计算该企业的应纳税所得额。63计算该企业应纳所得税税额(保留两位小数)。
某企业2013年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元(2)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元(3)取得国债利息2万元(4)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(5)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元6)全年营业外支出40万元(含直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元)要求:(1)计算该企业的会计利润总额。(2)计算该企业的应纳税所得额。63计算该企业应纳所得税税额(保留两位小数)。
老师,小规模纳税人建筑工程劳务,货物名称需要怎么开发票,税率多少?
5年的缴税记录电子税务局可以一次性都查出来吗?还是要一年1年查?
老师您好,请问一下装饰设计公司开清洁的发票怎么开呀?
老师,开票一年每天都开同一家7张发票,现在发现税号错了一个数字,对方钱已转,现在可以不重开吗,对对方有啥影响呢
老师你好!公司2月份开了跨年红字发票293022.72元,要怎么做会计分录?是2021年多开给对方的,对方并没给钱。所以今年开了红字发票。
财务报表第一次备案,不小心点成了2026年1月份的,填了这个季度的实际,我要填写2025年10月份的,现在填报了2026年的,那现在2025年怎么填写怎么办?
一家生产制造企业五年产值是利润表里面的不含税营业收入吗?
老师好,我有两个问题想要咨询 1、我们是非房企,有六千来万的工程款确定后期没有发票,这部分能入固定资产吗,我们实打实的花钱的; 2、还有一个问题现在需要报房产税,房产税原值按固定资产入账金额+地价,现在纠结的点是他这个地价是无形资产的入账金额(包含取得土地使用权所支付的税金等)还是单独土地使用权的价款。麻烦帮忙解答一下哈,谢谢谢谢
请问房地产企业开发政府避险搬迁安置小区项目所占用的土地,有免征城镇土地使用税的政策吗?可以把文件发给我一下吗
老师,请问一下,2024年10月16号公司公户预付了一笔中石化的加油卡充值款1万元,当月同事忘记把2024.10.30中石化开具给我们的发票给我做账了,我就先做了借:预付账款 贷:银行存款。现在同事把那张2024年开具的发票给我,这张跨年发票要怎么做账?报表方面要怎么处理呢?
利润总额=2000+50+3-1000-100-500-200-50=203 国债利息调减3万元 广宣费限额=2000*15%=300调增50万元 招待费限额1=2000*0.005=10限额2=70*60%=42调增60万元 应纳税所得额=203-10+50+60=303 所得税=303*25%=75.75
算出来 是284吗
营业外收入50万不加到收入里吗
所得税税额计算出来是284嘛,不是的
利润总额=2000 50 3-1000-100-500-200-50=203国债利息调减3万元广宣费限额=2000*15%=300调增50万元招待费限额1=2000*0.005=10限额2=70*60%=42调增60万元应纳税所得额=203-3+50 +60=310所得税=310*25%=77.5