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2.某化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年5月发生如下业务:(已知:高档化妆品5月不含税销售平均价格为每吨8万元,最高不含税销售价格为每吨10万元。特制化妆品生产成本为每吨5万元,高档化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%。 (1)企业本月制造高档化妆品20吨,其中5吨赠送给赞助方,5吨换取生产资料,其余全部销售。 (2)委托某加工厂加工一批高档化妆品35件,委托合同注明成本为每件1200元,收到的税控专用发票上注明支付加工费15000元;代垫辅料费用6000元(不含增值税);收回后,有15件以不高于受托方计税价格直接出售,其余20件当月全部领用,用于本企业高档化妆品的生产,当月销售生产的高档化妆品取得不含税价款10万元。 (3)本月还特制8吨高档化妆品用于奖励对企业做出特殊贡献的技术人才。 (4)请计算加工厂代收代缴的消费税及该企业本月应纳消费税?
4.乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019 年11 月发生如下业务,请 计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克 12万元,特制化妆品生产成本为每千克 7万元,化妆品的成本利润率为 10%,高档化妆品的适用消费税税率为 15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。) (1企业本月制造化妆品 15 千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000 元,收到的税控专用发票上注明支付加工费 30000 元,税款 3900 元;收回后,有12 件对外销售,每 件不含税价格为 4000 元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制 5 千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。 请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年11月发生如下业务,请计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克12万元,特制化妆品生产成本为每千克7万元,化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。)(1企业本月制造化妆品15千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000元,收到的税控专用发票上注明支付加工费30000元,税款3900元;收回后,有12件对外销售,每件不含税价格为4000元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制5千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年11月发生如下业务,请计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克12万元,特制化妆品生产成本为每千克7万元,化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。)(1企业本月制造化妆品15千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000元,收到的税控专用发票上注明支付加工费30000元,税款3900元;收回后,有12件对外销售,每件不含税价格为4000元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制5千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年11月发生如下业务,请计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克12万元,特制化妆品生产成本为每千克7万元,化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。)(1)企业本月制造化妆品15千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000元,收到的税控专用发票上注明支付加工费30000元,税款3900元;收回后,有12件对外销售,每件不含税价格为4000元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制5千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?