你好,这个是发票没有认证的,这个应该是应交税费待抵扣。
老师,我们英语培训机构微信预收款,第二天到银行,到账的时候,预收款全部转进银行,然后再另外从银行扣除手续费,分录可以这样做吗?借银行存款 503141财务费用-手续费1509.38 贷其他货币资金503141 银行存款 1509.38
老师可以j可以再解释一下这个分录的意思吗明明支付为什么用了其他应收款借:财务费用其他应收款-待抵扣进项税贷:银行存款
老师可以解释一下税那里为什么要这样写分录嘛业务:支付银行手续费收到专用发票分录:借:财务费用其他应收款-待抵扣进项税贷:银行存款
你好老师!23年1月支付的中标服务费,没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款;4月份收到发票,分录,借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ,分录这样写可以吗?
2024年银行手续费,分录是借:财务费用 贷:银行存款,但是在2025年一月份把2024手续费统一开了专票,进项税额能抵扣,想问下老师根据这个发票分录应该怎么做
老师,申报季度所得税,附报事项勾选数中有一项是否存在资产损失,季度中公司卖固定资产小汽车,这一项该怎么填写
老师,请问水产品批发零售需要征税吗?
运费开什么项目,就是我们公司给别的公司开运费怎么开
上季度管理费用少填了可以在这个季度本期数里填上吗?为什么?
a公司购买b公司形成100%控股,而支付中介服务费,a公司怎么做账
现在在电子税税务局报税,填财务报表,但是其他应付款账上出现负数,应该如何调整,出现负数的原因是 一笔办公费挂在其他应收款,还有一笔往来挂在其他应收款里,我是代理记账公司会计,应该如何调整呢?
老师,申报印花税要用哪些科目申报
小规模减免的增值税怎么做分录
不良资产转让给对方公户 需要开发票吗
老师 新公司做税务登记时 公司经营地邮政编码填错 有没有影响的