同学你好 因为增值税体现的是对增值额征税。 所以上道环节缴了税,我们这道环也要交税。我们销售产生的税减去他们的税就是增值部分的税。

铁路车票进项税额可以从销项税额中全额抵扣吗?
老师。增值税进,销项税额怎么理解? 购进货物是进项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 销售货物是销项税额,会计分录怎么做,怎么理解? 到时候是怎么向税务局缴税的,抵扣进项税额是怎么理解
待抵扣进项税额和进项税额转出怎么理解?
老师啊已缴纳的消费税怎么抵扣,不太理解,比如增值税进项可以抵扣销项税额。
怎么理解进项税从销项税额中抵扣?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那为什么专用发票可以抵扣税,普通发票不能抵扣呢
因为普通发票,上个环节有可能没有交税。所以不能抵。
谢谢老师,我还有好多问题想问
好的,明天可以关注我就可以
出差报销的餐费补助是计入业务招待费吗
不是 ,同学,计入差旅费同学
那我就给整蒙了,有道题,你看看
这题的餐费补助计入业务招待费了?
同学你好,这个可能是招待客人了,如果员工自己消费应计入差旅费里。
同学不早了,休息吧,明天再学习。
原来是这样,谢谢老师,老师也早点休息哦
同学,你好,如果满意可以五星评价哈,谢谢
客气了,早休息,祝学习愉快!